你好,同學(xué),表里是填0啊
老師好,請(qǐng)問,公司小規(guī)模季報(bào),某一季度增值稅為負(fù)數(shù),因?yàn)殚_了紅沖發(fā)票,正數(shù)稅額<負(fù)數(shù)稅額,該季度只開了普票,就算沒有開負(fù)紅沖發(fā)票,該季度正數(shù)金額是小于30萬的,免征增值稅。那么請(qǐng)問這個(gè)情況下,還需要將該季度的 負(fù)數(shù)增值稅額 轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入嗎,如果需要,請(qǐng)問分錄是什么呢
老師三季度開票有一張專票忘作廢了,是不是需要先確認(rèn)收入,下個(gè)月再開負(fù)數(shù)發(fā)票,那這張票還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老師您好:公司上個(gè)季度開具了一張負(fù)數(shù)作廢的發(fā)票50000,和一張正數(shù)發(fā)票50000,那本季度的收入是為0嗎?
你好 請(qǐng)問 22年4季度開錯(cuò)了一張票 沒及時(shí)作廢 23年才開對(duì)應(yīng)的負(fù)數(shù)發(fā)票 那額4季度做賬的時(shí)候 這個(gè)發(fā)票需要作為4季度收入嗎
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開了一張普票,當(dāng)時(shí)是免稅的,然后當(dāng)時(shí)開了紙質(zhì)上寫作廢,系統(tǒng)沒有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負(fù)數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報(bào)第一季度的稅,稅務(wù)局說要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
申請(qǐng)出口退稅需要什么條件
工資里面包含話費(fèi),員工需要開具發(fā)票,公司才會(huì)吧這部分話費(fèi)合并在工資里,話費(fèi)開具是開個(gè)人還是公司抬頭
老師您好,我是今年考過的初級(jí),學(xué)歷專升本,年齡27歲,沒有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),目前看招聘都是要有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)的,我就報(bào)了宏偉老師的財(cái)稅課程,跟著學(xué)習(xí)一下,我想問一下老師關(guān)于職業(yè)規(guī)劃的問題~~
員工不敢坐飛機(jī)做高鐵出差,但是到成都東站都半夜了啊,沒有高鐵了。他們打車到項(xiàng)目地,這樣的話能實(shí)銷?
電腦折舊的模版發(fā)我一個(gè)
老師 實(shí)付金額抹零 發(fā)票開的是帶小數(shù)點(diǎn)的進(jìn)項(xiàng)票 怎么做分錄
什么情況下預(yù)計(jì)負(fù)債對(duì)應(yīng)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
老師,同一法人名下五家個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)范圍一樣,且都開給同一家公司,購進(jìn)也是同一家公司可以嘛,有沒有風(fēng)險(xiǎn)
老師,這個(gè)利得選什么?為什么
你好 老師 上個(gè)月交了水資源稅,會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師之前季度開具了一張50000元的發(fā)票,已申報(bào)納稅,這個(gè)季度發(fā)現(xiàn)發(fā)票信息有誤,會(huì)計(jì)又開了一張負(fù)數(shù)作廢發(fā)票50000和一張正數(shù)發(fā)票50000,那季報(bào)的時(shí)候針對(duì)這一筆就算沖平了是嗎老師 因?yàn)樯霞径纫汛_認(rèn)收入并納稅
我不太理解負(fù)數(shù)作廢是什么意思老師
你好,算這個(gè)季度平了啊
老師負(fù)數(shù)作廢發(fā)票意思是作廢以前月份開出的發(fā)票是嗎
負(fù)數(shù)作廢發(fā)票和負(fù)數(shù)發(fā)票有什么區(qū)別呢老師
負(fù)數(shù)發(fā)票就是紅字沖銷上個(gè)月的,負(fù)數(shù)作廢就是把負(fù)數(shù)發(fā)票作廢