你好,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到成本或者費(fèi)用
老師,當(dāng)月賬上進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月不抵扣,留到下個(gè)月抵扣,進(jìn)項(xiàng)稅額該轉(zhuǎn)入哪個(gè)科目,會計(jì)分錄是什么
我認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額 本月抵扣了 才能出現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目是不是?
留抵退稅,轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,下次是不是直接抵扣啊 借 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸。。
不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出到哪個(gè)科目啊
上午好 1外購用于集體福利,不視為銷售,不能抵扣,做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,對嗎? 2這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目
8月銷售額達(dá)到500萬,選擇一般納稅人生效之日為8月1日,9月份報(bào)稅的時(shí)候怎么算稅率
老師,我們是做服裝出口的,生產(chǎn)企業(yè),準(zhǔn)備第一單出口銷售,請問首單出口退稅要準(zhǔn)備什么資料?和不是首單出口的出口退稅有什么區(qū)別?有什么需要特別注意的嗎?
請董孝彬老師回答,非董孝彬老師請勿擾 1、那成品出庫(進(jìn)銷存)這個(gè)進(jìn)銷存的單價(jià)就是單位成本,而不是銷售單價(jià)對吧。只有7月入庫數(shù)量。6月成品結(jié)余還不知道,或者6月結(jié)余的成品可以用7月單位成本嗎?假如7月的單位成本也沒有這個(gè)成本,那我豈不是還要核算6月成本 2、成本核算表里,生產(chǎn)有領(lǐng)料,那也有退料和超領(lǐng)或其他出入庫。那我這個(gè)成品原材料成本要增或減吧,對嗎?老師。比如領(lǐng)料100+超領(lǐng)10+其他出庫15-退料3個(gè)=某工單成品原材料成本。對嗎?
老師好,職工醫(yī)保斷繳一個(gè)月會不會有什么影響?
備考注會我有東奧的電子題庫和會計(jì)學(xué)堂的電子題庫,刷哪個(gè)電子題庫好呢
老師我們2025年的出口報(bào)關(guān)單都沒有在稅局里開銷售發(fā)票,可以現(xiàn)在一起把今年7單報(bào)關(guān)單的金額都開在8月份么
老師,剩余剩余長投追溯調(diào)整,提取盈余公積是內(nèi)部一增一減,不用調(diào)整長投吧?
老師,請教一下,2023年的企業(yè)所得稅聯(lián)報(bào)現(xiàn)在可以調(diào)整嗎?
老師,外貿(mào)企業(yè)免退,因進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不合規(guī)開的加工費(fèi)發(fā)票,2024年出口的現(xiàn)在還沒辦退稅,但當(dāng)時(shí)已做增值稅零稅率申報(bào)但賬面未記收入,且對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)勾選抵扣了,那現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎同時(shí)補(bǔ)記收入還是說轉(zhuǎn)內(nèi)銷按13點(diǎn)來交增值稅?謝謝。
請問:租賃負(fù)債初始確認(rèn)金額,和租賃負(fù)債-租賃付款額有啥區(qū)別?
怎么記賬啊
借 成本或費(fèi)用 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
那進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和進(jìn)項(xiàng)稅這兩個(gè)科目可以消掉嗎?
你好,對的,你的理解是對的