同學(xué)你好 你的問題是什么
請問1員工親屬來項目上探望員工,發(fā)生的住宿費(fèi)和餐費(fèi),算是福利費(fèi),還是招待費(fèi)?福利費(fèi)的話還要和工資合并申報?2公司包車讓農(nóng)民工到項目上,財務(wù)一直沒有設(shè)置間接費(fèi)用科目,都是進(jìn)管理費(fèi)用,那這個算管理費(fèi)用,交通費(fèi)嗎?
問題1公司位置較偏僻!我們午餐每人20元標(biāo)準(zhǔn),有時候不到20 ,這樣不發(fā)給個人了!由同事統(tǒng)一從飯店訂購員工餐!由員工持飯店定額發(fā)票來報銷!老師我附上員工餐費(fèi)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),和發(fā)票,這樣能做到福利費(fèi)里面嗎? 怎么做才穩(wěn)妥 ? 我們平時招待太多了!這塊 問題2市場開發(fā)人員每天40元誤餐補(bǔ)助,做到工資表里面發(fā)放!申報個稅收入時,這塊不用申報了吧!誤餐補(bǔ)助免稅的吧!
老師,有項業(yè)務(wù)是這樣的,問中間的餐飲管理公司怎么交稅? 一個央企制造業(yè),每月給員工500元生活補(bǔ)貼,給付方式是給員工辦一張?zhí)摂M卡(500元),員工到央企企業(yè)里面的個體戶(面館,奶茶等消費(fèi)),央企招標(biāo)了一個餐飲管理公司來管理這些個體戶,每月從個體戶的銷售額里面抽2個點(diǎn)作為管理費(fèi),月底央企將個體戶的銷售額支付給管理公司,管理公司扣除2個點(diǎn)后支付給各個個體戶,管理公司是一般納稅人,要開票給央企,但個體戶不開票給管理公司,問管理公司怎么稅收籌劃?
老師我公司在西寧,派員工到拉薩長年在工地管理工地事務(wù),公司每月給他填一個月差旅費(fèi)報銷單,因為公司有規(guī)定去外州縣每天100元餐費(fèi)補(bǔ)助,這樣的話每月他就有3000餐費(fèi)補(bǔ)助填的差旅費(fèi)報銷單,不用交個稅,老師這種情況稅法允許填寫差旅費(fèi)報銷單,進(jìn)行處理嗎,他是一上拉薩常年在拉薩工作的
一個項目管理員來報銷農(nóng)民工餐費(fèi),這餐費(fèi)就是這表,每人每天15元標(biāo)準(zhǔn),平時都是給備用金給項目管理員的
派遣人員與第三方簽訂合同,合同到期第三方不愿續(xù)簽需要協(xié)商裁員補(bǔ)償金是不是也按照勞動合同法n+1補(bǔ)償
請教老師們!報關(guān)單上的成交方式為CIF和CFR(C&F)時含運(yùn)費(fèi)或保費(fèi),開普票確認(rèn)收入按FOB價開票對吧,那實(shí)際收入和支付的運(yùn)費(fèi)和保費(fèi)要進(jìn)其他應(yīng)付款嗎?實(shí)際運(yùn)費(fèi)少付了,差額部分也要開票確認(rèn)收入不?跟貨物一起開票還是分開開票?運(yùn)費(fèi)差額按其他業(yè)務(wù)收入確認(rèn)收入?[抱拳] 還是可以按報關(guān)單上合計金額全額開普票,不區(qū)分成交方式,運(yùn)費(fèi)等都進(jìn)成本?[抱拳]
老師,公司買一部經(jīng)營用手機(jī)2800,要入費(fèi)用還是固定資產(chǎn)
老師ROI是指什么呀?謝謝
全電發(fā)票限額稅務(wù)局沒通過,開不了這么多發(fā)票,那賬務(wù)怎么處理呢
老師,你好,請問經(jīng)營所得報表里的收入總額是投資者工資加銷售收入嗎
老師請問51發(fā)票怎樣下載電腦版的
這兩道題 3540為什么是計算凈利潤以后的數(shù)值 而510是初始確認(rèn)的數(shù)值
您好,想了解固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)賬務(wù)處理,包括資產(chǎn)入賬、在建、轉(zhuǎn)固、折舊攤銷、處置報廢等全流程管理。(包括涉及的稅務(wù)處理,一般納稅人13%)
老師,這是啥意思呀,為啥不能登錄
老師好,平時這些農(nóng)民工餐費(fèi)都是從項目管理員備用金里扣,到時他拿這餐費(fèi)表的統(tǒng)計入賬,沒發(fā)票的,這樣還能
同學(xué)你好 計入福利費(fèi) 沒有發(fā)票調(diào)增
這肯定沒發(fā)票,每天給他們每人15元隨便咋吃,因為工資表我們不做的 ,不然餐費(fèi)就放工資里,工資到時開勞務(wù)票
同學(xué)你好嗯 那你這個直接按照勞務(wù)費(fèi)來做 開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票哦
那我可不可以這樣,現(xiàn)在這人來拿餐費(fèi)報銷,我就記職工福利費(fèi),到時匯算清繳調(diào)增,等勞務(wù)票來了再按勞務(wù)票金額做賬 勞務(wù)票金額虛的多
同學(xué)你好 可以 只要匯算清繳之前有發(fā)票就可以
但勞務(wù)票到時都是這樣開的,我也分不清餐費(fèi)在哪張票,還行嗎
這發(fā)票開的也沒附件
沒有餐費(fèi)發(fā)票的話直接都計入勞務(wù)費(fèi)
那現(xiàn)在項目管理人來報銷這餐費(fèi),這是公司先打備用金他,他然后來報銷的,憑這自己做的餐費(fèi)表,那我咋做分錄
同學(xué)你好 計入管理費(fèi)用
但這是項目上的 餐費(fèi)感覺記工程施工成本—間接費(fèi)好點(diǎn)不
同學(xué)你好 這個可以的
老師辛苦了,我就這樣理解看對不對,這現(xiàn)在只有餐費(fèi)表,年底才能開勞務(wù)票,到時我不調(diào)增,就說這勞務(wù)票里含了餐費(fèi),可以嗎
現(xiàn)在我這樣做的會計分錄
但這勞務(wù)票一般都會多開的,會不會到時問餐費(fèi)和工資咋算等于勞務(wù)票金額,這金額都老板弄的
可以的 你這個分錄就可以