您好,您那個資產(chǎn)那里填0.01從業(yè)人數(shù)那里填一,然后其他的填零就可以。

去年年末企業(yè)所得稅季報申報錯誤,應該繳納企業(yè)所得稅,但是,申報的是虧損,沒有繳納,這個應該怎么辦呢?
沒營業(yè)的公司企業(yè)所得稅季報一直都是零申報,可企業(yè)所得稅年度申報時卻強制不讓零申報該怎么解決,懇求老師指導
2021年企業(yè)所得稅都是零申報,那企業(yè)所得稅年報應該怎么報呢
老師好,2022年5月申報2021年企業(yè)所得稅匯算時,繳納1200元企業(yè)所得稅,現(xiàn)在申報2022年企業(yè)所得稅匯算,那1200元應填哪個表格呢?
老師,那種零申報都差不多申報了接近1 年的零申報,包括今年這半年都是零申報,那是不是企業(yè)所得稅全部都是零申報噶
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設(shè)備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設(shè)備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開票的一個項目是異地的簡易計稅。我這個月公司申報增值稅的時候,忘記做異地預繳了,就按3個點的增值稅交了,并開出了完稅證明。然后想起來做異地預繳,才去交了異地的增值稅,也開出了完稅證明。我現(xiàn)在想問的是1:預繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報表?3:多交的稅款,要怎么處理?會在增值稅申報表的哪里體現(xiàn)出來?
國家優(yōu)惠稅費怎么入賬
公司在阿里國際站出口商品,這個代扣的是什么稅費呢
#提問 老師:電子稅務局平臺里,財務負責人變更在哪里?
采購貨物的運費是我們自己出的,入庫都加進貨品了,但開票和付給賣家的錢只是貨款的錢,運費是給物流的 。這樣以后貨物運費是不是不能加在貨物進價里
你好,老師,請問一下,我們平時租別人家鏟車租賃費 那我們柴油是否可以抵扣進項。
可是每個季度申報的時候都有填營業(yè)收入這些
你好,那你第四季度的財務報表和所得稅報表應該都有數(shù)據(jù)啊,那你應該按照第四季度的報表來填寫呀。
那所得稅季報都是不需要繳稅的,年報填完后會繳稅嗎
您好,年報填完一般是不需要交費的,但是你得看他那個應納稅所得。