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去年年末企業(yè)所得稅季報(bào)申報(bào)錯(cuò)誤,應(yīng)該繳納企業(yè)所得稅,但是,申報(bào)的是虧損,沒(méi)有繳納,這個(gè)應(yīng)該怎么辦呢?

2022-02-28 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-02-28 15:32

這個(gè)需要修改申報(bào)表去

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快賬用戶(hù)4552 追問(wèn) 2022-02-28 15:35

會(huì)產(chǎn)生滯納金或者罰款嗎?

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齊紅老師 解答 2022-02-28 15:35

這個(gè)會(huì)有滯納金的

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這個(gè)需要修改申報(bào)表去
2022-02-28
同學(xué),你好 就按照正常數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)
2023-12-24
你好,如果你做了去年的匯算,請(qǐng)教可以彌補(bǔ)虧損,如果沒(méi)有的話(huà)不可以。沒(méi)有做的話(huà),應(yīng)該是第二季度里面。
2021-03-12
你好,你看下它自動(dòng)計(jì)提的這一部分,你自己能修改一下吧。金額修改一下。
2024-04-20
同學(xué)你好 第三季度的企業(yè)所得稅還要繳納
2021-01-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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