有的同學(xué)這種情況的話,嗯,其實最好的辦法就是你自己去去準(zhǔn)備點別的費用發(fā)票,然后抵了這一塊兒。
老師您好,我想問下,我們是代理公司,公司有一家公司近期有稽查案件,查的應(yīng)該是之前的專票,這家公司不是我負(fù)責(zé)的,但是之前移交的時候他們臨時將財務(wù)負(fù)責(zé)人改成我沒改掉,現(xiàn)在稽查那邊要他們提供財務(wù)負(fù)責(zé)人的身份證,想問下提供我的身份證會不會對我有什么影響
老師,我們打款到公共交易中心專家費,但是對方不開發(fā)票,因為這個錢不是他們公共資源交易中心得,他們只是中間環(huán)節(jié),收到款后,他們轉(zhuǎn)給專家,但是如果是這樣,我們應(yīng)該要專家身份信息才能正常給他們上班勞務(wù)報酬,但是只有名字沒有身份證號碼,這種情況下,我們應(yīng)該怎樣處理呀
老師,我們公司請了4個專家,沒人2000元的專家費,但是專家不給身份證號,不讓報稅,我們這個怎么記賬啊,需要給專家要什么收據(jù)憑證之類的嗎
老師好,我公司是一家培訓(xùn)醫(yī)生的公司,可做遺傳咨詢,也有在線上做病人的咨詢,根據(jù)業(yè)務(wù)需要邀請了一些專家做線上診斷,這些專家的轉(zhuǎn)診費一般通過什么方式給報酬?另外我們不是醫(yī)院不能說是轉(zhuǎn)診費,那這個費用叫什么好?
老師好,公司給買家開的是專票,買家對公賬號凍結(jié)了,買家用什么途徑給我們公司付款呢,買家想用現(xiàn)金或個人轉(zhuǎn)賬付款,這樣可以嗎?如果可以,賬務(wù)分錄怎么做,如果不可以,買家怎么付款,謝謝老師!
存貨期末計量,如果原材料用來出售,那可變現(xiàn)凈值以該材料的估計售價-銷售稅費對吧
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納?全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
老師,勞務(wù)合同的個稅如何計算和繳納? 全國是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
在2023年3月購買的原材料,2024年4月才發(fā)現(xiàn)未入賬,就做在了2024年,稅務(wù)來檢查,該怎么說明情況呢
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時候計入成本里面嗎
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是這期間我們有開過票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報表上的凈利潤呢
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報納稅的話,海關(guān)進口增值稅繳款書是可以在升級一般進行抵扣”請問這個無收入并產(chǎn)生納稅申報的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級一般是7月1日。但是在這期間我們公司有開出過發(fā)票。這種期間算不算無收入并納稅申報呢
在總公司簽合同任職財務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財務(wù),兼任子分公司財務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
老師,那您看我們先做無票費用,然后匯算清繳的時候再調(diào)增應(yīng)納稅額可以 嗎
你好同學(xué),你這個辦法也是可以的哈。