你好,匯算清繳的時候,主表的稅金及附加欄次的金額包括補計提的金額就是了 比如正常計提1萬,補計提了0.1萬,匯算清繳的時候,主表的稅金及附加欄次按1.1萬填寫
老師,少計提了附加稅,做了調(diào)整分錄,借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費-附加稅,借:利潤分配-未分配利潤,貸:以前年度損益調(diào)整,在匯算清繳時不知道怎么填,麻煩老師指導!我想在確認一下!
老師,因為匯算清繳補交了2022年稅款,我做了借:以前年度損益調(diào)整,貸應交稅-應交所得稅。再借利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整。
你好,老師,像下面的憑證: 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應交稅稅費--應交所得稅 借:利潤分配--未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 老師像這類憑證需要做匯算清繳調(diào)整嗎?
老師調(diào)整以前年度23年沒有計提附加稅現(xiàn)在調(diào)整這樣做對嗎 借以前年度損益調(diào)整 貸 應交稅費—城市建設維護稅 應交稅費—教育附加稅 應交稅費—地方教育費附加稅 借利潤分配—未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
老師,您好。我沒有銷售醫(yī)療器械的資質(zhì),我委托有資質(zhì)的單位幫我賣,受托方給客戶開發(fā)票,給我開代銷服務費發(fā)票,在扣除服務費后將剩余貨款轉給我。這種情況下,我是否還需要給受托方開這筆貨款的發(fā)票?
老師您好,一般納稅人取得小規(guī)模開具的農(nóng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,票面稅率是3%,不能直接抵扣,應該怎么抵扣,以及會計分錄怎么做啊,老師
老師就是社保的增員減員需要用到CA證書嗎?
我們是一家大型商場,對撤場鋪面重新安裝配電設施,做簡單裝修,這是計入長期待攤費用嗎?攤銷幾年呢?
老師您好/:coffee,我是山東淄博的企業(yè),在河北省承德縣的工程已經(jīng)結束了,現(xiàn)在需要異地申報個稅,您能說一下具體申報流程嗎?
@樸老師,填寫當月和年度累計余額
應付賬款直接轉營業(yè)外收入可以嘛
我的票這個月開進來了 但我還沒有去認證抵扣 放在有需要德時候去勾選抵扣 那我著票現(xiàn)在需要入賬嗎 還是等認證后再入帳
老師,我們有個興業(yè)銀行的賬戶,興業(yè)銀行公戶往興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶轉3萬,興業(yè)銀行代發(fā)工資賬戶發(fā)工資2萬,這種可以給我列個分錄嗎?就是在興業(yè)同一個網(wǎng)銀里面操作,從興業(yè)銀行公戶轉到興業(yè)代發(fā)工資專戶
老師我們公司是新開立的社保賬戶,那醫(yī)保賬戶員工的工資分別寫多少?我們想按最低社保基數(shù)交社保
老師,你是說在稅金與附加里加上我計提的數(shù)據(jù)就可以了,是嗎?
你好,是的,是這樣的
老師,主表上的數(shù)據(jù)不是應該跟財務報表保持一致嗎?我財務報表沒有改,那利潤總額就跟利潤表不一樣了???
你好,財務報表數(shù)據(jù)也需要做相應變動啊?
老師,我財務報表已經(jīng)申報了,沒有改,怎么辦?還有沒有其他補救措施
你好,提供正確的財務報表,去稅局大廳做更正?
老師,沒有辦法去稅務大廳更正呢,跨市了,我今天才申報的財務報表,如果在納稅調(diào)整報表里30行或45行調(diào)減這個數(shù)據(jù)可以嗎
你好,跨市了也可以更正,只是麻煩一點啊?
那我在A105000里面的其他里調(diào)減可以嗎
你好,不可以這樣處理的?
那我把財務報表直接申報作廢,可以修改提交嗎?麻煩你告訴我調(diào)整資產(chǎn)負債表和利潤表的哪幾項?我還有4次提問的機會了,希望老師幫我解決了,謝謝
你好,提供正確的財務報表,去稅局大廳做更正 (這個就是操作方法啊 )
老師,能把我的問題回答全嗎?這個數(shù)據(jù)要在利潤表和資產(chǎn)負債表里哪個地方修改呢
你好 增加資產(chǎn)負債表的? 應交稅費,減少未分配利潤 增加 利潤表的 稅金及附加的金額?