你好 借:銷售費用??,應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:庫存現(xiàn)金??
電視機不含稅銷售單價5000元,2017年8月發(fā)貨給您省直機構(gòu)200臺,用于銷售支付發(fā)貨運費用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用于銷售支付發(fā)貨運費取得增值稅專用發(fā)票著名用于銷售,支付發(fā)貨運費,取得增值稅專用發(fā)票,注明增值稅490元
運進(jìn)一批A材料用于免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款1000元,稅款130.B材料生產(chǎn)免稅產(chǎn)品,取得增值稅專用發(fā)票注明價款2000元,稅款260元,支付運費AB兩種產(chǎn)品300元,取得增值稅專用發(fā)票,稅款27元,計算不可抵扣的進(jìn)項稅額
以現(xiàn)金支付銷售a產(chǎn)品的運費500元,取得增值稅專用發(fā)票稅額45元
以銀行存款支付上述產(chǎn)品的運費,其中運費500元。增值稅有45元,取得貨運增值稅發(fā)票稅率為九
以銀行轉(zhuǎn)賬支付銷售上述產(chǎn)品的運費,其中,運費 500元,增值稅稅率為9%,已取得增值稅專用發(fā)票。
一般納稅人開專票3%可以抵扣嗎
老師 ,請問申報個稅那里 綜合所得申報點開 勞務(wù)報酬有個適用累計預(yù)扣法 有個是不適用累計預(yù)扣法 請問老師 這兩個有什么區(qū)別呢 都是啥時候用呢
老師,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2023年的1628萬的資本化利息,當(dāng)時加入了固定資產(chǎn),但是沒有加到賬面上,現(xiàn)在導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上25年8月的固定資產(chǎn)凈值,比折舊攤銷表上的少了1628萬,我該怎么處理?
員工報銷單餐飲費可以做到差旅費里面去嗎?
老師。增值稅繳納的時候比計提多了1.23怎么辦?
個體戶這個季度開了9萬,是不是就要9萬的成本要
老師,無票收入也是正常做賬嗎
老師 我們收到一張專票 但不知道誰開的 可能是開錯成我們公司的了 要怎么處理
物業(yè)公司 做的2000份物業(yè)管理手冊 給別的小區(qū)發(fā) 宣傳我們物業(yè)的物業(yè)服務(wù) 該記在什么科目里合適
你好,就是電商淘寶平臺,收款是支付寶,現(xiàn)在支付寶綁定公賬,請問一下,可以直接把支付寶的款轉(zhuǎn)到個人的支付寶上嗎?不直接轉(zhuǎn)綁定的公賬上