你好,的這個(gè)是銷售的嗎?如果是的話, 借銷售費(fèi)用運(yùn)輸費(fèi)500, 應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)45 貸銀行存款
1日,購(gòu)入原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款100 000元, 增值稅13000元。同時(shí)支付運(yùn)費(fèi),并取得增值稅專用發(fā)票,注明運(yùn)費(fèi)30000元,增值稅2700元。貨款及運(yùn)費(fèi)價(jià)稅合計(jì)均以銀行存款支付。
3.20日,以銀行存款支付加工費(fèi)1000元,增值稅160元;取得增值稅專用發(fā)票,不含稅運(yùn)費(fèi)500元,增值稅稅率10%(求會(huì)計(jì)分錄)
以現(xiàn)金支付銷售a產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi)500元,取得增值稅專用發(fā)票稅額45元
以銀行存款支付上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),其中運(yùn)費(fèi)500元。增值稅有45元,取得貨運(yùn)增值稅發(fā)票稅率為九
以銀行轉(zhuǎn)賬支付銷售上述產(chǎn)品的運(yùn)費(fèi),其中,運(yùn)費(fèi) 500元,增值稅稅率為9%,已取得增值稅專用發(fā)票。
調(diào)整去年科目記錯(cuò)的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應(yīng)收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時(shí)科目應(yīng)該沖銷應(yīng)收賬款,可是大意記錯(cuò)了,記錯(cuò)的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入10000,然后今年這個(gè)月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對(duì),想調(diào)整一下,具體應(yīng)該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯(cuò)誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應(yīng)收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開(kāi)票4000平米,已申報(bào)增值稅,在申報(bào)過(guò)程中銷售收入未扣減對(duì)應(yīng)的土地價(jià)款,請(qǐng)問(wèn)老師,在剩余的申報(bào)時(shí),以前未扣的土地你價(jià)款怎么處理?
老師請(qǐng)問(wèn) 庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)主營(yíng)成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個(gè)體工商戶開(kāi)直播服務(wù)費(fèi)票據(jù),沒(méi)超過(guò)稅務(wù)核定范圍,無(wú)個(gè)稅增值稅,有沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師麻煩問(wèn)下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價(jià)計(jì)稅,那收租金就可以不用再交從租的了對(duì)嗎?謝謝,請(qǐng)指教[抱拳]
老師每月應(yīng)該給哪些財(cái)務(wù)報(bào)表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復(fù)合板材料供應(yīng),一般開(kāi)幾個(gè)點(diǎn)的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒(méi)有繳納過(guò)稅,需要填報(bào)資料稅收金額是不是填0
個(gè)人借款給公司,個(gè)人和公司需要繳納哪些稅