你好同學,這個沒有問題的

電子稅務局里我看前期財務報表報送的其他應付款年初數(shù)是負的,我的金蝶系統(tǒng)里年初和年末數(shù)也都是負的,因為往來賬最好不要用負數(shù)體現(xiàn),所以我在軟件里設置重分類后其他應付的年末和年初數(shù)都跑到了其他應收的年末和年初,其他應付就沒有數(shù)字了,那財務報表報送原本年初是負的,能改嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
老師 我去年12月的報表里因為報表設置應收和預收合并再應收賬款,預付和應付合并再應付賬款,今年我把他們拆分,導致報表去年期初末和今年期初不一致,請問這樣有影響嗎
您好,老師,我公司去年11月份,和法人的往來,其他應付款法人,60萬,其他應收款法人20萬,因為沒有調(diào)賬,導致年底的報表其他應收款有個余額,這樣有風險嗎
老師,去年的帳是以前的會計做的,財務報表上應收應付賬款都是負數(shù),今年上一季度財務報表我把應收應付負數(shù)重分類了,分到預收預付,這樣和她去年底的資產(chǎn)負債合計數(shù)據(jù)不一支,這樣申報可以的嗎?
老師,個體戶查賬征收稅率是多少
老師,我們公司準備注銷,現(xiàn)在其他應付款14萬如果轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入導致本年利潤14萬要交稅,賬面沒有錢了,可以先把公司增資15萬,之后用這增資的錢轉(zhuǎn)賬出去,這樣操作可行嗎?
老師,買了一個內(nèi)存條當月開票當月退貨發(fā)票沖紅了還要做賬么?怎么做?
#提問 老師:工資薪金個人所得稅申報,從自然人電子稅務局平臺申報,怎么總提示沒有設置密碼?在哪里設置?
樸老師晚上好,想問一下
老師,我們老板自己個人出錢買了5萬的東西送客戶,又用公司名義開了這個東西5萬的發(fā)票給客戶,這個怎么做賬呀
董老師 您還在線嗎?剛剛的問題,還是有個小疑惑……
我們勾選了進項發(fā)票,還沒申報稅費,如果供應商開退貨退稅,是不是進項轉(zhuǎn)出金額也會變
咨詢下:公司24年買的電子設備,目前才收到發(fā)票,本月計入固定資產(chǎn),那設備的折舊怎么處理?第一,從本月開始折舊。第二,購入時點至本月,累計折舊一筆補提,下個月開始正常計提。兩種處理方式,一般公司會采用哪種?
老板在抖音賣二手奢飾品,從個人手里收購的,取不到發(fā)票,預測年度收入能超過500萬。有沒有好的辦法解決成本票問題。