全年應(yīng)納稅所得額=34000*0.8*0.7%2B75000*0.8%2B28000*0.8-60000-40000=1440 應(yīng)納個(gè)稅=1440*3%=43.2
中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入: (1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。 (2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。 (3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。 (4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1500元。 (5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外,張某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入 1500元。(5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外,張某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
中國(guó)居民個(gè)人張某為一自由職業(yè)者,本年取得如下收入:(1)2月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入32000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)收入80000元。(3)8月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入31000元、交通費(fèi)200元、餐費(fèi)300元、資料費(fèi)80元、通信費(fèi)50元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入 1500元。(5)12月,取得保險(xiǎn)賠款1200元。 另外,張某本年專項(xiàng)扣除,專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。 要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅合計(jì)數(shù)。
中國(guó)公民王某為以自由職業(yè)者,本年取得收入如下(1)2月,出版專著取得稅前稿酬收入34000元(2)5月,到公司提供培訓(xùn)一次,取得培訓(xùn)費(fèi)收入75000元(3)8月,取得乙公司支付的一次性翻譯資料收入28000元、交通費(fèi)300元、餐費(fèi)400元、資料費(fèi)100元、通訊費(fèi)60元。(4)10月,取得到期國(guó)債利息收入1800元。(5)12月,取得保險(xiǎn)賠款2000元。王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求:計(jì)算張某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少
申國(guó)居民個(gè)人王某為一自由職業(yè)者,本年取得收入情況如下:(1)4月,出版專著取得稅前稿費(fèi)收入34000元。(2)5月,到甲公司提供培訓(xùn)一次,取得甲公司支付的一次性稅前培訓(xùn)費(fèi)收入70000元。(3)6月,取得乙公司支付的一次性稅前翻譯資料收入28000元;交通費(fèi)300元、餐費(fèi)400元、資料費(fèi)100元、通信費(fèi)60元。(4)7月,取得到期國(guó)債利息收入1800元。(5)8月,取得保險(xiǎn)賠款2000元。另外,王某本年專項(xiàng)扣除、專項(xiàng)附加扣除和依法確定的其他扣除共計(jì)40000元。要求;計(jì)算王某本年應(yīng)納個(gè)人所得稅是多少?
您好,老師,調(diào)整以前年度損益收入類的賬戶跟收入有關(guān)的,還有什么分錄是有關(guān)聯(lián)的,必須要做的
寵物店是小規(guī)模納稅人公司,是好幾個(gè)人入股開的,如果幾年后想注銷怎么分才比較公平合適呢
2026年3月考上研究生,就送一部手機(jī)。這是附條件還是附期限?
老師,采購對(duì)賬單(也等于入庫)要附送貨單的嗎?對(duì)賬周期是7/26到8/25,作為8月的應(yīng)付貨款,然后全盤以這周期算8月供應(yīng)商的委外加工費(fèi),請(qǐng)問我怎么核算成本,難道我所有核算都是按這個(gè)采購對(duì)賬周期嗎?我司用供應(yīng)商的送貨單作為入庫單來的
老師,未實(shí)現(xiàn)融資收益用在什么地方?
以前發(fā)票申報(bào)未開發(fā)票,今年開了以前未開發(fā)票會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,現(xiàn)在企業(yè)買賣A股或者港股要交增值稅嗎?還是暫免征?
你好,老師!企業(yè)進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣了,還用按征收率1%抵扣嗎?
老師,我做穿戴甲,入一批材料,生產(chǎn)幾個(gè)產(chǎn)品,產(chǎn)品價(jià)格也不同,有些材料是共同領(lǐng)用的,有些按按款式領(lǐng)用不同,很多材料按公斤入貨,細(xì)小多,領(lǐng)用也很難按數(shù)量核算,應(yīng)該按什么方法計(jì)算成本?
收到增值稅,出口退稅應(yīng)該怎么做?分錄啊