你好!這個(gè)你更正申報(bào)就可以了。
老師,我五月的增值稅附表三本期發(fā)生額那一列填錯(cuò)了數(shù)據(jù),其實(shí)是沒有這個(gè)發(fā)生額的,然后我修改了五月的申報(bào)表,但是六月的期初余額修改不了的話怎么辦啊?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫呢?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,彌補(bǔ)虧損明細(xì)表該如何填寫呢?應(yīng)納稅所得額該如何計(jì)算?
老師,想咨詢一下,企業(yè)去修改18年所得稅報(bào)表,調(diào)增成本,彌補(bǔ)虧損17年是-15萬,未修改18年報(bào)表前彌補(bǔ)虧損是4千多,19年彌補(bǔ)了9萬多,現(xiàn)在修改18年的需要調(diào)增16萬,調(diào)增完后的那個(gè)數(shù)是彌補(bǔ)虧損怎么填寫呢?
老師,我想咨詢一下,一般納稅人以前增值稅報(bào)表的銷項(xiàng)稅額填報(bào)錯(cuò)誤,這種現(xiàn)在要修改的話怎么修改啊
老師,我們是洗浴,用10000元的門票頂賬了,這個(gè)收入是把票給對(duì)方就就確認(rèn),還是等對(duì)方來消費(fèi)在確認(rèn)
2024匯算清繳表中委托研發(fā)加計(jì)扣除合同在2025下半年備案,這個(gè)合同能否享受加計(jì)扣除?
請(qǐng)問制造業(yè)無賬亂賬從無聘請(qǐng)會(huì)計(jì)人員,外賬是代賬處理,24年開始生產(chǎn)的,應(yīng)收應(yīng)付該如何對(duì)賬。是收集資料從頭做起嗎。
老師,我來這個(gè)新事務(wù)所是項(xiàng)目經(jīng)理職位,來笫一天就上項(xiàng)目了,昨天笫一次在所里辦公,老同事讓我?guī)兔幩麄冎皥?bào)告索引,一開始給了兩本,在催我,后面又給了一本,趕下班三本編完了,昨天她給一男的經(jīng)理給笫二次時(shí),男經(jīng)理直接跟她吵起來了,但她今天又來找我了,還給我給了兩本超厚的,上午我說我在忙,下午離下班一小時(shí)了,又往我桌子上放了兩本,說是急要,讓我編下,我看了一下,沒坑聲,下班直接走了,老師,會(huì)不會(huì)得罪這個(gè)同事,她是不是覺得昨天我很老實(shí),才今天繼續(xù)這樣?
預(yù)收賬款不開票如何平賬
老師,公司在平臺(tái)申報(bào)個(gè)稅的納稅申報(bào)表,也可以在電局下載嗎?
公司內(nèi)部有考核,需要給出5道關(guān)于稅務(wù)的題目。如何給銷售出關(guān)于稅務(wù)的題目?老師們有建議的嗎,
你好,我想問一下,2023年做了未開票收入,也把稅報(bào)了,當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款10萬,貸主營業(yè)務(wù)收入9萬,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅1萬,但是2025年,現(xiàn)在要開票20萬,那我應(yīng)該怎么做賬
24年匯算清繳需要退3.24的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在不想退稅,請(qǐng)問應(yīng)該改哪個(gè)報(bào)表,如果是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的話,金額應(yīng)該填寫多少?企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表當(dāng)年境內(nèi)所得額是-34612.75
我用快賬軟件做3月份的賬,本年利潤相差579.38元(1-3月的所得稅費(fèi)用數(shù)額),課堂上3學(xué)份的賬,我們算費(fèi)用是沒有算這一筆的,但是快賬軟件會(huì)自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn),就直接算到費(fèi)用里面了。實(shí)際工作中我們要怎么處理這個(gè)呢
以前月份的怕 增值稅可以更正嗎?
你好!可以,但是要去大廳更正
只有這一個(gè)辦法啊
你好!是的。你可以問下你那邊12366看你們那邊有沒有別的方法