你好,是的。修理勞務是按勞務報酬。
老師請問 公司和個人簽的裝修拆除合同,他個人去稅務開了增值稅發(fā)票給公司 公司是安一般拆除費用報銷就行,還是應該按個人取得勞動報酬所得需要給他申報個稅?
個人去稅務局代開發(fā)票,是要跟企業(yè)簽合同的對吧,如果是勞務的話,稅務局個稅怎么收,如果是材料的話,個稅稅點是多少,然后就是代開的金額是必須要走賬的嗎
老師,修建工廠,前期有工人提供勞務,8人去稅務局代開了勞務費發(fā)票4萬,但是發(fā)票只開了一張,備注欄那里只寫了其中一個人的身份證號,3個人的名字,剩余5個用等來描述的,問題:1、4萬勞務費是公司代扣代繳勞務報酬個稅嗎?2:發(fā)票這樣開具是否合格
老師,個人跟企業(yè)簽了修理設備的合同,金額是40000萬,他要拿著合同和身份證去稅務代開發(fā)票對吧,是要按勞務報酬的稅率納稅嗎?
老師好,我公司有個兼職員工,兼職了3個月,每個月個稅我按照勞務報酬給他代扣代繳了,現(xiàn)在他合同到期,我要求他去稅務局代開勞務費發(fā)票,代開的金額是不是他這幾個月應發(fā)工資的合計
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內(nèi)項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網(wǎng)平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內(nèi)的經(jīng)營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產(chǎn)自銷的,目前已經(jīng)個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產(chǎn)值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產(chǎn)負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
40000*80%*20%=6400對嗎老師
。四萬應該是30%稅率這個檔。扣除數(shù)2000。
老師,哪個表?剛才別人發(fā)我的表是30000-90000是10%,您能發(fā)我下嗎
最新2021年個人所得稅稅率表(超全) https://www.zhihu.com/tardis/sogou/art/336750535 往下拉是勞務 的個稅
老師那就是39500*80%*30%-2000=7480
你好 對的 這樣計算 是正確的?
對了老師,他去代開發(fā)票,是不是只繳納印花稅,增值稅,附加稅,個稅的話要在我們這里給他做勞務報酬申報,也就是我們付他錢時要扣掉7480
其他稅費是個人自己交的,和企業(yè)沒有關系。
,現(xiàn)在個人代開普票是免稅的。
嗯嗯,增值稅,附加什么的他免了。老師,我的意思是個稅的7480是不是我們要扣下來,然后給他做勞務報酬申報
勞務報酬的個稅是企業(yè)代扣代繳,你看發(fā)票備注。 勞務報酬的個稅是企業(yè)代扣代繳,你看發(fā)票備注欄里有寫。