同學(xué)你好,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?總的來說,對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)稅額和扣除率那種可以用?——小規(guī)模納稅人不能做進(jìn)項(xiàng)抵扣;

從小規(guī)模納稅人處購(gòu)入農(nóng)產(chǎn)品取得稅務(wù)代開的專用發(fā)票,可按增值稅專用發(fā)票上注明價(jià)款×9%來抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。如果農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn)銷售或委托受托加工13%稅率貨物則抵扣10%的進(jìn)項(xiàng)稅額。如取得的是小規(guī)模納稅人開具的普通發(fā)票則不可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=5000×10%=500(元) 跟農(nóng)產(chǎn)品有關(guān)的稅收能否列舉一下
老師,一般納稅人收購(gòu)農(nóng)產(chǎn)品從小規(guī)模納稅人處取得3%征收率的專票,計(jì)算抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅以后,若用于加工13%稅率的貨物,還可以加計(jì)扣除1%進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)消耗性生物資產(chǎn)-苗木收到帶有進(jìn)項(xiàng)稅額的發(fā)票可以進(jìn)行抵扣嗎?另外,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?總的來說,對(duì)于小規(guī)模納稅人來說,進(jìn)項(xiàng)稅額和扣除率那種可以用?
小規(guī)模納稅人在轉(zhuǎn)登記為一般納稅人之前這段時(shí)間內(nèi),未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅,小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?小規(guī)模期間取得的專票轉(zhuǎn)為一般納稅人后可以抵扣嗎
尊敬的老師,您好!一般納稅人收到小規(guī)模納稅人公司給開來的普票,稅率是1%,這1%的增值稅可以用做進(jìn)項(xiàng)稅進(jìn)行抵扣嗎?
單位承接設(shè)計(jì)臺(tái)歷業(yè)務(wù)的委托協(xié)議是否需要交把印花稅?適用于印花的哪個(gè)項(xiàng)目及稅率?
老師,單位補(bǔ)繳社保1-9月份的,像領(lǐng)導(dǎo)不發(fā)工資,還有一個(gè)員工離職的,這種個(gè)人部分怎么操作
老師,請(qǐng)問公司有兩個(gè)股東退股,公司目前是虧損狀態(tài),有一個(gè)股東沒有實(shí)際入股,另外實(shí)繳了,沒有入股的股東需要承擔(dān)虧損嗎,入股的股東怎么去算虧損的部分
審計(jì)報(bào)告上允許有錯(cuò)別字嗎?
老師好,我們單位有一筆退貨,這個(gè)貨的進(jìn)項(xiàng)稅幾個(gè)月之前就已經(jīng)被認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在要怎么處理?
老師,我們國(guó)慶發(fā)的節(jié)費(fèi),我沒有單獨(dú)計(jì)提,是跟工資一起計(jì)提的,個(gè)稅也跟工資一起申報(bào)了的,那現(xiàn)在我這么做可以不?(我們節(jié)費(fèi)是法人那里發(fā)的現(xiàn)金)
貨款減錢了可以開折扣嗎
老師,就是我司賣茶葉,但為了推廣,給顧客品嘗的是不是直接記銷售費(fèi)用,不用視同銷售吧
老師你好,24年有一筆收入是個(gè)人,25年確定對(duì)方不要發(fā)票,這筆業(yè)務(wù)怎么處理
老師,咨詢您一下:我們公司是私營(yíng)的生產(chǎn)型企業(yè),目前自己在建造2棟廠房,這兩棟廠房后期準(zhǔn)備出售,請(qǐng)問在建的過程“安全文明施工措施費(fèi)”是否要?dú)w集?


那么,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?
同學(xué)你好那么,可以按扣除率進(jìn)行扣除嗎?——是不可以的;
意思是只能按3%進(jìn)行扣除了?
同學(xué)你好,增值稅小規(guī)模納稅人購(gòu)進(jìn)——如果您 方是小規(guī)模納稅人,購(gòu)進(jìn)貨物是不能做進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣的;
那么,規(guī)定的3%是怎樣回事呢?
同學(xué)你好,規(guī)定的3%是怎樣回事呢?——是小規(guī)模納稅人銷售時(shí)按3%的征收率交稅;
老師可以舉個(gè)分錄看看嗎?
同學(xué)你好 借,銀行存款等 貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸,應(yīng)交稅費(fèi) 一應(yīng)交增值稅;
老師,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品
同學(xué)你好,可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?即 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 可以,確認(rèn)收入后可以結(jié)轉(zhuǎn)成本;