你好,抵扣不了增值稅的。

收到一張小規(guī)模納稅人開來得1%的增值稅普通發(fā)票,可以按9%抵扣進項嗎?
尊敬的老師,您好!我公司是小規(guī)模納稅人,對方公司是一般納稅人,現(xiàn)我公司給對方公司開具了增值稅專用發(fā)票,稅率1%,對于對方公司而言,請問對方公司拿到這專票后,這1%的稅可以抵扣其公司的銷項稅嗎?
老師,請問一般納稅人收到小規(guī)模1%稅率的專用發(fā)票,可以抵扣進項稅是多少?
老師,您好,我公司為一般納稅人收到對方公司開具的增值稅普通發(fā)票,稅率為1%,開票項目為橙子,這樣的發(fā)票可以抵扣進項稅嗎
小規(guī)模納稅人收到一般納稅人開的普票可以抵扣進項稅嗎
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報工資薪金個稅1-9月在別的電腦上面申報,10月(現(xiàn)在)申報提示×××上一屬期按照6萬扣除累計減除費用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計稅,及繳稅會計分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因為所有的業(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報表與財報數(shù)不一樣,我上次為了報稅,改一致
老師,有工資薪金個稅計算器不?個稅怎么計算?
工商年報忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答
尊敬的老師,您好!也就是說一般納稅人拿來小規(guī)模納稅人的普票,不能用來抵扣,不論1%的,還是3%的稅率,都抵扣不了增值稅,是這樣嗎?
對的,是的,是這么做的。
尊敬的老師,您好!也就是說,對于一般納稅人收到小規(guī)模納稅人的稅票,只有小規(guī)模納稅人開具專票,才可以抵扣增值稅,小規(guī)模納稅人開具出的普票,都不可抵扣增值稅。
你好,也需要分業(yè)務(wù),如果小規(guī)模它是自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品,開免稅的普通發(fā)票,你也可以抵扣。
尊敬的老師,您好!對于一般納稅人,本月的進項稅很少,發(fā)生的留抵稅,下月允許繼續(xù)進行抵扣嗎?
本月的進項還少,怎么還能形形成留底,你是進項大于銷項還是小于
我說錯了,銷項大于進項,不是留底,
謝謝老師!
那你需要正常交稅的。