您好, 沒太明白您的意思呢

老師好,我們是建筑安裝,自己開的小公司。工地上都是平時少發(fā)一點,等結(jié)了工程款,再一次性把之前沒發(fā)完的工資補(bǔ)發(fā)完。比如1-5月我該員工只發(fā)3000基本工資。這幾個月都不用交個稅。6月我對該員工一次性發(fā)了4萬。那個稅咋算? 假設(shè)專項扣除1000。 (40000*6-5000*6-1000*6)*20%-速算扣除16920 ? 這樣計算?
老師,請問下員工是今年12月才在app上填的專項附加扣除,之前申報個稅的時候,都沒有扣減過專項扣除這一項,那在1月份申報12月份的個稅的時候需要把這一年的累計專項附加扣除扣減掉再計算個稅嗎
老師員工工資一年200000 個稅按百分之20是40000 在40000的基礎(chǔ)上減掉速算扣除數(shù)嗎
老師,有個稅問題請教下您的,員工之前的個稅由公司代繳了,但是發(fā)工資時并沒有扣減掉個稅,現(xiàn)在要調(diào)整,是應(yīng)該按(應(yīng)發(fā)工資-未減的個稅)作為基數(shù)去計算下個月的個稅并計算實發(fā)工資,還是按應(yīng)發(fā)工資計算下個月個稅,在減去個稅后再扣減掉之前沒扣的個稅呢
老師,公司沒有公積金賬戶,我以個人的身份去繳納公積金,按照百分之24去繳納,工資計稅基礎(chǔ)可以扣除掉自己繳納的百分之24的公積金嗎?換做以前是單位個人各交一半是公司繳納部分不可以扣除計稅基礎(chǔ),也就是自己只能扣除百分之12。
辦公室裝修一萬五千元計入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須單獨新增個管理費(fèi)用裝修費(fèi)呢
老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項,會計上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費(fèi),那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
老師個稅速算扣除數(shù)什么時候減掉
這個就是計算個稅的時候減去? 跳到相應(yīng)檔次的時候
假如我個稅4萬 需要減掉個稅稅率表上速算扣除數(shù)嗎
你這么多的個稅,肯定是你減去速算扣除數(shù)
老師我現(xiàn)在想要把每月個稅達(dá)到假如2000 然后工資高點做, 有可能 到后來匯算清繳的時候工資跳到另外的檔次,需要補(bǔ)稅
對的,你工資多的話,肯定是需要補(bǔ)稅的。