你好,是的,是這樣的
請(qǐng)問(wèn),3月交附加稅及印花稅,4月退回了一半,請(qǐng)問(wèn)退回的稅款是沖減稅金及附加嗎
1到2月附加稅減半征收,5月退回稅費(fèi),退回稅費(fèi)還需要做應(yīng)交稅費(fèi)這個(gè)科目嗎,還是直接沖減營(yíng)業(yè)稅金及附加
請(qǐng)請(qǐng)教一下,今年一二月份全額繳納的附加稅和印花稅,因享受減半征收的優(yōu)惠,在4月份退回一月份已繳附加稅的50%,剩余1月份印花稅和2月份附加稅及印花稅多交的50%在我申報(bào)五六月份印花稅時(shí)被抵了,請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄怎么做?
你好老師,去年12月交了1750印花稅,9月份給退回來(lái)一半875,我這個(gè)沖減稅金及附加,還是記到收入里面
老師問(wèn)下,10月份計(jì)提并繳納了8000的印花稅,12月份退回了4000并沖回了稅金及附加-印花稅,請(qǐng)教老師還用補(bǔ)提嗎?
公司員工2023年3月入職,2024年10月離職,期間未簽勞動(dòng)合同,2025年7月員工提起訴訟,要求公司賠償,公司應(yīng)該怎么賠償呢
外貿(mào)公司也有內(nèi)銷業(yè)務(wù),內(nèi)銷和普通商貿(mào)公司賬務(wù)處理一樣嗎?可以進(jìn)行商品的進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
老師,公司買車,但是繳納的車輛購(gòu)置稅上面的名稱是另一關(guān)聯(lián)方的,這個(gè)是不是屬于代關(guān)聯(lián)方買車,支付的價(jià)款要掛往來(lái)吧
第一個(gè)問(wèn)題:小規(guī)模收到專票,屬于滯留票吧,對(duì)企業(yè)有什么影響?第二個(gè)問(wèn)題就是,一般人進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)抵扣,后來(lái)用于簡(jiǎn)免集個(gè),做賬做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅務(wù)局那邊已經(jīng)抵扣的票還用管嗎?
老師 您好 合同是一月份簽訂,因?yàn)槭墙?jīng)銷商合同是一年一簽,我就上傳之前一月份的合同申請(qǐng)發(fā)票提額可以嗎老師有沒(méi)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師好,24年付給個(gè)人供貨商的采購(gòu)款(對(duì)方開(kāi)不了發(fā)票),做賬時(shí)計(jì)到預(yù)付賬款了,匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,那匯算清繳前是不是應(yīng)該做分錄 借:以前年度損益調(diào)整 貸:預(yù)付賬款?
請(qǐng)問(wèn)股東個(gè)人之間股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓需要繳納哪些稅?稅率多少?
老師好,如果我7月22日離職,公司會(huì)幫我繳納7月的社保嗎?
老師,我們的東西出口到美國(guó)是享惠還是不享惠得,我們出口的是男士護(hù)理液
老師你好,麻煩問(wèn)下我們公司是餐飲行業(yè),開(kāi)發(fā)票出去是6%的稅率,供應(yīng)商開(kāi)的食材發(fā)票有13%和9%的,也有6%的有專票,導(dǎo)致我賬面進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng),這個(gè)問(wèn)題怎么解決?我是建議供應(yīng)商可以不開(kāi)專票一部分嗎?還是我直接認(rèn)證的時(shí)候就選不抵扣勾選?
是做紅字沖銷,還是相反分錄了
你好,兩種方式都是可以的?
好的,老師,是不是只有損益類的科目,才只能做紅字沖銷哇
你好,沒(méi)有這個(gè)規(guī)定啊?