可以的,可以這么做的。
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師您好,我們是建筑公司(被掛靠方),只收取管理費用,接上任會計,請老師分析一下: 個人掛靠我司,轉(zhuǎn)錢到公司賬戶付材料款; 借:銀行存款 貸:其他應付款_某項目個人 借:預付賬款_某供應商 貸:銀行存款 借:應付賬款_某項目 應交稅費_進項 貸:預付賬款_某供應商 收到工程款 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費_銷項 扣除管理費后公司撥款至項目 借:主營業(yè)務成本-材料 -人工 貸:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 借:應付賬款_某項目 應付職工薪酬 貸:銀行存款 如果收到甲方工程款,沒有撥付給項目,而是直接付材料款,那么材料直接可以入成本嗎?其他應收款和應付賬款-某項目得結(jié)轉(zhuǎn)吧(原會計一直掛在那里)
老師 1.付單位材料款 款已經(jīng)付了,發(fā)票沒有到的話我分錄這樣做對嗎?借~應付賬款/預付賬款 貸 銀行存款。后期發(fā)票到了 借~原材料/庫存商品 貸應付賬款/預付賬款 這樣做對嗎? 2.如果材料款和發(fā)票同時同行 是不是直接 借原材料/庫存商品 貸 銀行存款
老師。你好。我公司為小規(guī)模納稅人。提前支付貨款。做分錄為借預付賬款,貸銀行存款。之后收到原材料。借:原材料。貸。預付賬款。但是沒有收到發(fā)票。我這個月收到發(fā)票該如何記賬?
老師,之前給材料商貨款材料商轉(zhuǎn)錢是借預付賬款,貸銀行存款;那收到票之后是應該借工程施工,貸預付賬款嗎?我們是裝修服務行業(yè)
老師,我暫估成本估的少了,票上的金額大,紅沖掉暫估后該怎么做分錄呢
老師你好,從9月1日起,在公司報個稅并發(fā)放工資,但是在單位不繳社保的事項,麻煩問一下應該怎么應對?
上月的銀行有5毛差異怎么調(diào)整
老師一般納稅人簡易計稅,既有進項稅抵扣也有不抵扣,請問賬務上應該怎么處理呢?
本題收到利息時為啥不是 借:銀行存款100 貸:應收利息100
老師您好,我想咨詢一下,我公司是做無人機銷售的,有個租賃項目,需要購進無人機租賃,但是租賃的不是一種產(chǎn)品,大概有10種產(chǎn)品,這個購進產(chǎn)品可以按固定資產(chǎn)核算吧,可以享受固定資產(chǎn)稅前一次性扣除的政策嗎
農(nóng)業(yè)合作社中的盈余及盈余分配中的提取盈余公積是什么比例?
老師,你好。我想問一下,咱們注冊公司前期選了名字和注冊資金后,在網(wǎng)上申請營業(yè)執(zhí)照需要準備什么資料啊
老師,固定資產(chǎn)在2024.6.30號,達到了使用狀態(tài),金額1000,壽命5年,凈殘值40,使用年數(shù)總和法計提折舊,那么2026.6.30號,這期間的折舊怎么算?不明白的是,雖然加起來正好2年,但是前半年是第一年的,后半年是第三年的啊
未分配利潤大,可以增加注冊資本后再減少注冊資本嗎?
確認收入之后,你這個工程施工需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。