首先啊,你這里不是調(diào)賬的問(wèn)題,你這個(gè)是之前已經(jīng)開(kāi)了票,你直接按照你開(kāi)票的金額做收入,同時(shí)確認(rèn)增值稅就行了。因?yàn)槟闱懊嬲f(shuō)了,你這個(gè)票據(jù)不作廢,那么你的賬戶是不用調(diào)整的。
我8月賬里主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里面,有一份發(fā)票是作廢的,同事也做進(jìn)去了,有2.3處未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額直接計(jì)入了,報(bào)稅的時(shí)候,經(jīng)理說(shuō)讓我收入和賬上一致,我疑問(wèn)的是這樣稅額肯定與賬上不同,這個(gè)她說(shuō)下月調(diào)整 問(wèn)題一,對(duì)于作廢發(fā)票還計(jì)入收入,還有銷項(xiàng)稅額的,我申報(bào)表里,這兩個(gè)數(shù)據(jù)要體現(xiàn)在專票或者其他發(fā)票里面嗎?還是說(shuō)專票和其他發(fā)票里面體現(xiàn)稅控真正的數(shù)據(jù),作廢的體現(xiàn)在未開(kāi)票收入和稅額里面,9月調(diào)整 問(wèn)題二,對(duì)于作廢發(fā)票,8月賬里做了,稅也報(bào),這樣不等于多繳稅了?下月調(diào)整賬務(wù)怎么調(diào)整?直接沖回原憑證是嗎?是不是這樣調(diào)整等于8月多交這塊,9月在未開(kāi)票收入里面減去了,少交這部分了 問(wèn)題三,上述未開(kāi)票收入沒(méi)有踢出稅額的,這個(gè)月也是原路沖回?8月按含稅收入報(bào)稅,多交的稅款9月調(diào)整賬務(wù),稅額會(huì)減少嗎?具體的賬務(wù)怎么處理的,我有點(diǎn)想不通調(diào)整后8月多交的9月調(diào)出來(lái)提現(xiàn)在哪里?數(shù)據(jù)能卡上嗎
老師,小規(guī)模納稅人代開(kāi)發(fā)票,作廢,增值稅季報(bào)申報(bào)成功。在電子稅務(wù)局申請(qǐng)退稅申請(qǐng)成功了,就等退款到公司賬戶了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上傳的增值稅申報(bào)表錯(cuò)誤,能修改不?重新上傳?或者退回。我的情況主要是增值稅申報(bào),忘記了無(wú)票收入。也就是增值稅申報(bào)表第9、10行錯(cuò)了。無(wú)票?普票?專票,沒(méi)超45萬(wàn)。所以代開(kāi)作廢的專票,繳納的增值稅需要退稅。如果修改增值稅報(bào)表,退稅的金額也沒(méi)有變。只是擔(dān)心修改了增值稅申報(bào)表,那么退稅當(dāng)時(shí)上傳的增值稅申報(bào)表就錯(cuò)了,所以現(xiàn)在不確定的1.是改報(bào)表,不管這個(gè)退稅上傳的增值稅申報(bào)表。還是2.直接不改報(bào)表,無(wú)票收入直接進(jìn)預(yù)收,下個(gè)季度再報(bào)無(wú)票收入。老師。我們的無(wú)票收入,不是一筆入賬,分多筆入賬的。您看哪個(gè)方案可行呢?
老師您好,當(dāng)月中旬小規(guī)模升一般納稅人,月初小規(guī)模時(shí)開(kāi)具了3個(gè)點(diǎn)的專票稅率未作廢,本月中旬在繳上期增值稅時(shí)即連帶繳納了月初開(kāi)具的3個(gè)點(diǎn)的稅款,所以申報(bào)表上也連帶上了上月的收入及本月月初3個(gè)點(diǎn)的收入一起。也就是說(shuō)假設(shè)上季度開(kāi)票不含稅收入44萬(wàn),交稅1.3萬(wàn),本期月初升一般納稅人前開(kāi)了3個(gè)點(diǎn)的專票不作廢,這部分3個(gè)點(diǎn)的專票不含稅收入2.8萬(wàn),稅款800元,申報(bào)表上也同上季度的收入一起上了數(shù)據(jù),那帶上我現(xiàn)在給的數(shù)據(jù)會(huì)計(jì)分錄如何做?
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下:1. 2022年11月代開(kāi)增值稅普票是價(jià)稅合計(jì)20萬(wàn),當(dāng)時(shí)做賬是借 :應(yīng)收賬款 -某公司20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20萬(wàn) 2. 23年4月沖紅20萬(wàn),分錄是做借:應(yīng)收賬款-20萬(wàn) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-20萬(wàn) ,3.現(xiàn)在11月10號(hào)去修改23年第2季度報(bào)表,收入是20萬(wàn)除以3個(gè)點(diǎn)等于194174.76去申報(bào)的,導(dǎo)致稅局收入少了5825.24,賬上收入多了5825.24,像這種情況我賬上要怎么處理好呢,因?yàn)槟莻€(gè)第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表按照未修改前的收入去申報(bào)交了稅了
老師好,小規(guī)模納稅人申報(bào)未開(kāi)票收入,怎么填?如果填上收入,下月開(kāi)票,得把本次的收入減去,就和稅盤(pán)上數(shù)字不一致了,可以在申報(bào)表上不填收入,直接在稅款計(jì)算欄本期預(yù)繳稅額上填個(gè)負(fù)數(shù)嗎?這樣也繳稅了,下季度開(kāi)票時(shí),再在本期預(yù)繳稅額填寫(xiě)個(gè)正數(shù),這樣稅額沖減了,也不會(huì)多繳稅,收入也一致了,可以這樣操作嗎?
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營(yíng)超市發(fā)海報(bào)吃飯會(huì)計(jì)分錄怎么做
請(qǐng)問(wèn)老師,房屋中介發(fā)票怎么開(kāi)?增值稅是商業(yè),可以開(kāi)房屋中介發(fā)票嗎?
老師 殘保金的總工資和人數(shù)是按個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)上算嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,免抵稅額需不需要繳納附加稅
核定征收的個(gè)體工商戶是不是隨時(shí)可以注銷?
請(qǐng)賈蘋(píng)果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝,請(qǐng)問(wèn)收到了高企退稅怎么入賬
24年增值稅沒(méi)有按收入報(bào),收入是境外收入,現(xiàn)在更改增值稅報(bào)表要怎么改?填無(wú)票收入嗎?超30萬(wàn)怎么填呢?屬于免稅收入來(lái)著
請(qǐng)教老師們,發(fā)票被稽查稅局讓做增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,發(fā)票開(kāi)具時(shí)間是2018年6月25日,滯納金的算法,關(guān)于滯納金有上限嗎?是哪年的哪個(gè)文件?稅務(wù)人員說(shuō)有可能有個(gè)文件,關(guān)于滯納金上限的,記不清了。讓我自己查查,有知道的老師嘛?
老師,麻煩能不能給一個(gè)老師上課的簽到表就等于說(shuō)我們請(qǐng)一個(gè)專業(yè)的老師來(lái)上一節(jié)課500塊錢,那我需要他就是做一個(gè)表格,就是課時(shí)還是什么的那種表格的模板有嗎?
老師,我們公司有跨境代理運(yùn)輸資質(zhì),原來(lái)的主要業(yè)務(wù)是代理國(guó)際海運(yùn),現(xiàn)在擴(kuò)展了一個(gè)海外倉(cāng)代理業(yè)務(wù),就是和一家美國(guó)做海外倉(cāng)的公司合作。我們要付美國(guó)公司海外倉(cāng)服務(wù)費(fèi),只有合同和形式發(fā)票入賬,銀行轉(zhuǎn)外匯水單。這三個(gè)資料,我做到成本沒(méi)問(wèn)題的吧?