你好,無票是不得稅前扣除,要視同銷售繳納增值稅,借庫存商品? 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費
我公司是采取簡易計稅方法的建筑安裝公司,但同時公司也有設(shè)備銷售、維修服務(wù)等業(yè)務(wù),簡易計稅增值稅進項發(fā)票不得抵扣,那我公司取得的增值稅進項發(fā)票,怎么區(qū)分哪些能抵扣哪些不能抵扣呢?
捐贈的貨品,進項沒取得發(fā)票,那是不是等同于視同銷售,成本還是不能稅錢扣除的呢?
捐贈的貨品,進項沒取得發(fā)票,那是不是等同于視同銷售,銷項稅照樣繳納?成本也不能稅錢扣除的呢?怎么做賬務(wù)處理呢?
1.老師,外購的電腦作為獎勵給員工,視同銷售嗎?進項稅能抵扣嗎,還是做進項稅轉(zhuǎn)出處理,借:應(yīng)付職工薪酬—職工福利費 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出 是不是本質(zhì)上,視不視同銷售,這個進項稅我們都不能抵扣,視同銷售,一進一出平了,不視同銷售進行又要轉(zhuǎn)出,還是不能抵扣 2.如果是原本應(yīng)該給員工獎勵8000元,公司出錢買了11000的的電腦,剩下3000員工自己付,這個賬應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在是公司收到一筆11000的采購電腦的發(fā)票,如何做分錄呢
包括酒類在內(nèi)的商品,是用于銷售還是個人消費或贈送?未做進項轉(zhuǎn)出呢?—酒類發(fā)票進的專票,同事開錯了,就放那里沒認證,也沒做賬,現(xiàn)在稅務(wù)約談?wù)f到了這個,應(yīng)該怎么處理,前面段是稅務(wù)問的話,怎么處理好些
咱們這代帳軟件收費嗎
老師,請問一下老板轉(zhuǎn)入股東投資款,不申報印花稅會怎樣啊?印花稅是必須要申報的嗎?我看以前老會計從來沒申報過的,是不是不用申報也可以的啊。
匯算清繳 調(diào)增調(diào)的是所得稅,那利潤總額會影響嗎?有的說會使利潤增加,有的說利潤不會變
2025年10月1日企業(yè)代扣代繳勞務(wù)報酬的稅率表,有嗎
老師,請問除了發(fā)票,還有什么可以作為企業(yè)所得稅稅前扣除憑證?
老師,我們公司提前做了今年的成本,現(xiàn)在怎么調(diào)賬
外貿(mào)企業(yè)出口退稅,需要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅出口退稅這筆分錄嗎?
老師,建筑單位異地工程開勞務(wù)費需要辦外經(jīng)證嗎
老師,我這邊倉庫盤庫多出來材料,是因為領(lǐng)用時候一會兒要一會兒不要導致的,那我現(xiàn)在怎么處理
請問汽車的保險發(fā)票可以抵扣公司增值稅嗎
怎么有老師回答不交增值稅疫情期間免稅
你們有沒用同一標準 能把人繞暈
捐贈視同銷售,并不是疫情就會免稅,只有一些特殊情況才免,比如在20年疫情最嚴重的時候,你給醫(yī)院捐口罩等是免的,但是你并沒有說你是這種情況,而且這個也是要取得捐贈統(tǒng)一票據(jù)的
這種票據(jù)那老師今年的
免增值稅有政策么
“自2020年1月1日起,單位和個體工商戶將自產(chǎn)、委托加工或購買的貨物,通過公益性社會組織和縣級以上人民政府及其部門等國家機關(guān),或者直接向承擔疫情防治任務(wù)的醫(yī)院,無償捐贈用于應(yīng)對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情的,免征增值稅、消費稅、城市維護建設(shè)稅、教育費附加、地方教育附加?!?納稅人可自主進行免稅申報,無需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù),但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳?。在辦理增值稅納稅申報時,應(yīng)當填寫增值稅納稅申報表及《增值稅減免稅申報明細表》相應(yīng)欄次,無需辦理有關(guān)免稅備案手續(xù),但應(yīng)將相關(guān)證明材料留存?zhèn)洳椤?
意思增值稅是免的是嗎,這個文件號是多少?要核算成價稅分離的嘛
《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關(guān)捐贈稅收政策的公告》 免稅就沒有稅了,不需要價稅分離
那申報的時候填那個表呢,
讓您看的那個票就可以當做合法扣除憑證吧
不需要填哪個表呀,又沒有確認收入,也不用交銷項,那個票可以做扣除憑證
難道不申報么,你不申報,稅務(wù)知道捐了?
視同銷售不用做賬務(wù)處理,不用確認收入?媽呀越來約越暈了
增值稅你又不需要交,稅務(wù)為什么要知道你捐了?賬務(wù)處理要做呀,上面第一個回復就給你寫了,不交稅只是不做應(yīng)交稅費,其他不變
申報都不用申報嗎,你不申報,收入怎么對的上
收入不是系統(tǒng)開票的,你這免稅的應(yīng)該也要填對應(yīng)的表才沒銷項稅額吧
不交增值稅就不用申報增值稅,你也沒有確認收入啊,要跟什么收入對?
你好,無票是不得稅前扣除,要視同銷售繳納增值稅,借庫存商品 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品 應(yīng)交稅費
那捐贈的分離是啥樣的,按我發(fā)的那個票據(jù)
借庫存商品 貸銀行存款 借營業(yè)外支出 貸庫存商品
第一步是進貨的分錄,第二步是捐贈支出對嗎,捐贈設(shè)計的科目是營業(yè)外,和收入沒關(guān)系,我理解的對嗎?
是的,你的理解是正確的