你好 不用管,收到發(fā)票時再處理?
老師,我想問問,9月份的我們開出的,客戶在9月份抵扣了,然后客戶開了負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們已經(jīng)打印發(fā)票出來了,那我申報增值稅的時候,這張負(fù)數(shù)發(fā)票也要填入銷項(xiàng)發(fā)票里面嗎?
老師,你好!我公司收到了一張負(fù)數(shù)的專票,此張票的正數(shù)發(fā)票在以前我已經(jīng)進(jìn)行抵扣了,現(xiàn)在這張負(fù)數(shù)的我也進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出了,請問在抵扣勾選的時候。這張負(fù)數(shù)發(fā)票還用做什么處理嗎
老師,我們收到一張負(fù)數(shù)發(fā)票,然后抵扣的時候沒有這張票,那我申報的時候這張票怎么用呢,怎么填
老師你好,收到4張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,有一張不抵扣,有三張抵扣,那申報增值稅的時候怎樣申報呢?不抵扣這張發(fā)票在附表2怎么申報
老師,我們上個月來了一張負(fù)數(shù)1%的發(fā)票,然后開了一張正數(shù)3%的發(fā)票(小規(guī)模),請問那我申報表怎么填
為什么換臺電腦報個稅,工資填1000還要交稅30元,怎么辦啊
老師你好!我有個問題問一下,車子個人賣給單位,個人需要交什么稅?單位需要交什么稅?個人是開二手發(fā)票給單位,這個發(fā)票需要交稅嗎?賣給企業(yè)比原價要低,個人開普票需要交什么稅嗎?
一般納稅人,稅控盤發(fā)票系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) 借:管理費(fèi)用辦公費(fèi)-263 借:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi) 263 貸:應(yīng)交稅費(fèi) -增值稅 -減免稅費(fèi)263 貸:營業(yè)外收入 稅費(fèi)優(yōu)惠263對不
請問老師,我家小規(guī)模公司租的是一家房地產(chǎn)公司的房子,每年都是一年一年交房租,今年到7月份就應(yīng)該交但是沒錢交,9月份剛剛交完一年的房租費(fèi),前兩個月該如何記賬呢?從9月份如何攤銷呢?
你好老師,公司因?yàn)榭蛻敉硕悊栴}而函調(diào)到我們公司,現(xiàn)在要我們提供四流,工資表花名冊,發(fā)票,其中1.發(fā)工資都是老板娘微信發(fā)的現(xiàn)金,提交資料金額和發(fā)工資金額都不一致,這個要怎么回稅務(wù)局2.物流單價格也是老板娘微信支付的,物流單價格1400發(fā)票開了13000(其中還有其他公司送貨的物流費(fèi)用),稅務(wù)局說開票不一致,物流公司請的A公司可是A公司找B公司送貨河南區(qū),開票是A公司開票給我公司的,物流單是B公司收款收貨單,現(xiàn)在這個怎么處理呢?
我公司支付150萬購買設(shè)備,由于尾款沒有結(jié)清,對方始終沒給開發(fā)票,老板也不打算付款了,以后也不能取得發(fā)票了,那么賬上掛著150萬預(yù)付賬款以后怎么處理?一直掛預(yù)付嗎
@董老師,再提問的,謝謝!
我是外貿(mào)出口企業(yè),和貨代簽的代理協(xié)議,貨代應(yīng)該給我出具海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,這個海運(yùn)費(fèi)發(fā)票應(yīng)該是免稅還是0稅率,發(fā)票明細(xì)應(yīng)該具體寫什么
老師,請問如果金稅四期上線,是不是代賬公司生意會越來越難做,因?yàn)槔习逡膊辉附欢悾?/p>
老師商業(yè)保險個人交的,可以扣除多少個稅
實(shí)際收到這張發(fā)票了嗎 ?做原來負(fù)數(shù) 分錄 處理就行?
我已經(jīng)收到了啊。發(fā)票在我這里、這張票我已經(jīng)做賬了的
但是我報稅的時候怎么把這個進(jìn)項(xiàng)減掉啊。不然我賬和實(shí)際報的稅合不上
你好 原來 這張發(fā)票抵扣過了嗎? ?抵扣了就填寫表二進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理
填哪個位置。老師
20行紅字發(fā)票的那行里?
好的。我想問下。如果這張票沒有抵扣,又怎么處理呢
你好 直接負(fù)數(shù) 分錄 就可以了?