你好同學(xué),你這種可以去稅務(wù)局投訴的。
老師,個(gè)稅app注冊后員工填報(bào)的專項(xiàng)扣除后,我應(yīng)該怎么樣快速知道每個(gè)員工都符合哪些扣除條件呢?我需要在工資中要給他們扣個(gè)稅,我要怎么知道他們是不是填報(bào)了這1000呢?工廠好幾百個(gè)員工,我需要他們挨個(gè)報(bào)給我嗎?有沒有什么快速的辦法知道員工們填報(bào)了那些專項(xiàng)扣除呢?我是出納不申報(bào),我只負(fù)責(zé)給扣出來,我知道會計(jì)可以在申報(bào)個(gè)稅的系統(tǒng)可以測算,但是問題是問我單位會計(jì)也沒跟我說,那現(xiàn)在這種情況我應(yīng)該怎么做?
我們公司上個(gè)月外聘了兩個(gè)日工,來公司干了十來天的活,現(xiàn)在公司要給他們發(fā)工錢。但我不知道要怎么操作.我看到其他公司有同樣的情況的時(shí)候他們是要人家提供身份證和銀行卡號的,好像要錄入系統(tǒng),但我都沒操作過,不知道具體是一個(gè)什么樣的流程。不知道我們學(xué)堂這邊有沒有老師也碰到過這樣的情況呢?
老師我們公司找了幾個(gè)臨時(shí)工,他們的工資是從公賬上面走的,這個(gè)要怎么入賬,需要給他們做個(gè)稅申報(bào)嗎?當(dāng)時(shí)也沒有留他們的身份證信息,現(xiàn)在也聯(lián)系不到,這個(gè)情況要怎么處理
有家公司不認(rèn)識,不知道從哪知道我的身份信息每個(gè)月給我發(fā)工資,但是實(shí)際是沒收到這個(gè)工資,導(dǎo)致現(xiàn)在要補(bǔ)繳個(gè)稅,這種情況要怎么辦?
在公司任職的一個(gè)股東,之前每個(gè)月工資發(fā)3000元,因一些原因,2-4月份3個(gè)月實(shí)際沒有發(fā)放工資,現(xiàn)在需要一次性補(bǔ)發(fā)3個(gè)月工資,個(gè)稅申報(bào)怎么報(bào),是報(bào)5月工資9000元,這種情況會需要繳納個(gè)稅嗎?
請問:這道題,50-12.7,50是租金,租金減利息啥意思?
舊設(shè)備的投資額是變現(xiàn)價(jià)值加抵稅,如果有每年有維修成本,需要加上么
請問:這道題2350-2200=150.購買時(shí)5萬交易費(fèi)不去掉嗎
老師個(gè)體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個(gè)異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi)的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報(bào)驗(yàn)了。風(fēng)險(xiǎn)大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項(xiàng)有符合資本化支出的,答案能選這個(gè)嗎?
老師請問為什么答案第二問,是借:所得稅費(fèi)用 2828,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交2828 我的做法是 借:所得稅費(fèi)用3006 貸 遞延所得稅資產(chǎn)178 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅 2828
逆流交易,母公司認(rèn)可子公司的減值么
老師,6月申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個(gè)人就漏申報(bào)個(gè)稅了。我申報(bào)7月份的可以把6月份工資加起來一起申報(bào)嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價(jià)值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計(jì)提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時(shí),應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
個(gè)稅可以投訴嗎
也是可以投訴的,你可以給稅務(wù)局打電話的。