您好,這個其實沒啥事的,偶爾的沒事
我們公司是生產(chǎn)企業(yè),這個月首次出口開了增值稅普通發(fā)票稅率為0,也有內(nèi)銷開了增值稅專用發(fā)票現(xiàn)在申報增值稅,出來是這樣子的,請問我能申請退稅嗎?如果能需要怎么操作?如果我申報了增值稅,增值稅還在4月20日之前還能作廢修改的嗎
申報增值稅時出現(xiàn)開出的增值稅專用發(fā)票稅率與商品編碼稅率不符,這個如果不處理會有問題嗎
到勞務(wù)的的電子專票,是三個點的,增值稅發(fā)票平臺上提示:發(fā)票商品中稅率與最新版《商品和服務(wù)稅收分類編碼》不一致,請核實是否屬補開以前稅率發(fā)票,或稅率選擇錯誤。如果稅率選擇錯誤,請聯(lián)系銷方糾正;如果稅率選擇正確,請忽略。這個要緊嗎
發(fā)現(xiàn)往年發(fā)票有問題,現(xiàn)在做紅字處理,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出申報的時候是不是要更正每個月的增值稅報表,如果對方在這個月又重新開,怎么做處理?
老師:24年出口的設(shè)備沒有開零稅率發(fā)票,進(jìn)項轉(zhuǎn)出了,申報增值稅的時候是做免稅申報,不申請退稅了,這樣處理是不是不妥??!我今年要補開零稅率發(fā)票嗎?
老師 做賬應(yīng)收 預(yù)收科目用一個 如果用應(yīng)收科目 收到預(yù)收款 是不要掛應(yīng)收科目貸方?
接收固定資產(chǎn)捐贈設(shè)備,入賬計入了其他業(yè)務(wù)收入了,需要納稅調(diào)整嗎
老師,公司停止售賣農(nóng)藥,現(xiàn)申請把現(xiàn)存農(nóng)藥(包括完好、過期、丟失、破損)統(tǒng)一進(jìn)行處理,這個該怎么弄???
老師,這個是客戶的報關(guān)單和國內(nèi)供應(yīng)商采購合同,請問采購發(fā)票要怎么開才能退稅?
開6%普票和專票的區(qū)別
老師,你好,請問一下,2024年12月多計提了7月的費用,現(xiàn)在要沖掉,但是這7萬多在2024年交企業(yè)所得稅時已經(jīng)扣除了,現(xiàn)在要沖掉,那企業(yè)所得稅7萬怎么弄
支付員工工資需要計提嗎,上月沒有計提這個月支付的時候可以補計提嗎
我們接單訂單但是后期委托別的工廠生產(chǎn),工廠負(fù)責(zé)收款和開票,現(xiàn)在客戶讓我們出個證明,這個證明怎么寫?
老師你好 我想問一下內(nèi)賬的:駕校學(xué)員要轉(zhuǎn)押金到第三方平臺,但沒銀行卡,所以就由學(xué)員掃碼到公司微信,再由公司轉(zhuǎn)到第三方,然后第三方返回押金給公司,應(yīng)該怎么做分錄呢
小規(guī)模企業(yè)這個季度按照查賬征收,他的繳稅是從這個季度開始累計,還是從25年1月的開始累計
這個是我們進(jìn)的低溫純牛奶,然后賣出去寫的低溫奶,這兩個不是一樣嗎 還是我們也要寫低溫純牛奶
因為這個是一個長期客戶
這個沒事的其實,這樣的沒事