你好,進項稅額轉(zhuǎn)出不用更正以前的報表,當月轉(zhuǎn)出申報即可,重新開的正常使用
七月的發(fā)票開錯了,八月申請開具紅字發(fā)票信息表,八月增值稅申報表已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出,但我是九月才收到紅字發(fā)票和更正的藍字發(fā)票,也是在九月才做了紅字發(fā)票賬務處理,請問我在申報九月增值稅時如何把已經(jīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額轉(zhuǎn)回來,因為有轉(zhuǎn)出進項稅額所以現(xiàn)在申報表上的期末留抵跟賬務上的不一致。
我是外貿(mào)企業(yè),對方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報增值稅申報表的時候彈出進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個是退稅發(fā)票
我是外貿(mào)企業(yè),對方開給我的退稅發(fā)票有誤,叫他重新開,但是我開紅字信息表給對方的時候選成已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在報增值稅申報表的時候彈出進項稅額轉(zhuǎn)出怎么處理?這個是退稅發(fā)票
老師我想咨詢一個問題,我們公司采購產(chǎn)品,對方開具發(fā)票開錯了,我們在10月抵扣了,在11月開了紅字信息表,但對方在11月沒有開具紅字發(fā)票,導致我申報11月的稅出現(xiàn)異常,要我把開具紅字信息表的進項稅做轉(zhuǎn)出,對方在12月開了紅字發(fā)票,我在申報12月稅的時候不會出現(xiàn)異常吧!我賬務處理進項稅轉(zhuǎn)出是11月做分錄還是在12月做呀?
老師 8月份開出一紅字信息表稅額3549.06 報稅已做進項轉(zhuǎn)出 但是沒收到紅字發(fā)票 11月對方財務發(fā)現(xiàn)有問題 于是撤銷之前的重新開了一張稅額2910的 12月已經(jīng)收到紅字發(fā)票 現(xiàn)在報11月稅 需要怎么處理呢
有的公司必須15號發(fā)工資。我可以13號做出來,網(wǎng)銀發(fā)工資 經(jīng)辦。等老板15授權(quán),這樣算15發(fā)工資嗎???
問一下,我們申報后有繳納增值稅,1萬,這個要計提到8月份,怎么計提?
老師,醫(yī)療保險基數(shù)報錯了上個月,每個人工資3000,15個人,應該是45000,我報成了55000導致上個月社保多繳稅了!請問如果我不退會不會有什么影響?
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設(shè)備,救生設(shè)備,沙灘汽模等要結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分攤,科目怎設(shè)置?
老師。個體一般納稅人企業(yè) 有個餐飲費花了9000千多,轉(zhuǎn)賬時寫什么備注比較合適
老師我司經(jīng)營停車場及沙灘管理,如購買的生產(chǎn)性物資投入(沖淡設(shè)備,救生設(shè)備,沙灘汽模等要結(jié)轉(zhuǎn)成本是直接轉(zhuǎn)成本,還是按月分攤,科目怎設(shè)置?
老師你好,稅務師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進去?具體的規(guī)定
做跨境電商需要出口退稅,跟稅務打交道的時候是不是比較多
老師,稅務師考試可以使用的計算器是什么樣子的 怕自己的帶不進去?
老師,你好!請問企業(yè)在稅務注銷的時候,如果固定資產(chǎn)還有部分賬面價值,這部分需要交些什么稅呢?如果銀行賬戶里還有錢,也要交稅嗎