你好,把上年或者上月的科目余額表弄出來,根據(jù)余額表錄入

錄入銀行期初余額怎么做賬才平衡
才剛錄入期初余額,按試算平衡顯示結(jié)果是不平衡
年終建賬,期初只有一個(gè)銀行余額數(shù)據(jù)2807.72,錄入期初總是試算不平衡,老師怎么錄入期初
金蝶,期初銀行余額,怎么錄入。試算平衡表平衡
建賬時(shí)只有銀行存款期初余額怎么試算平衡?
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中
老師,您好,請(qǐng)問下什么是財(cái)務(wù)建模?
老師好,老師我們是建筑行業(yè)給別人公司開具的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,我做應(yīng)收賬款,主營業(yè)務(wù)收入分錄對(duì)嗎?還是說我應(yīng)該做成主營業(yè)務(wù)成本呢
老師,請(qǐng)問我這樣成本票的分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄,是正確的嗎?
老師好,可以幫忙解答一下這道題的解題思路嗎?里面的實(shí)收資本和資本公積,未分配利潤都能夠成什么影響?
電子發(fā)票(增值稅專用發(fā)票)有抵扣聯(lián)嗎
老師,銷售物品,少收了100元,這個(gè)做什么科目
老師,有根據(jù)財(cái)務(wù)報(bào)表編制現(xiàn)金流量表的課程嗎
老師,贈(zèng)送出納的課,在哪里看


建賬是19年開始,以前沒有錄入銀行賬,現(xiàn)在要怎么錄入銀行余額
那以2022年年初的數(shù)據(jù)錄入即可
就是不知道怎么錄啊
是軟件操作不會(huì)還是?