你好;? 補(bǔ)做賬才行的;? ?要補(bǔ)做賬 和明細(xì)賬給稅務(wù)局看? ?
老師您好,有個(gè)問(wèn)題比較繁瑣。我們單位向供電公司支付了下屬變電站的電費(fèi),給下屬單位記賬是以其他應(yīng)收款記的,給供電公司記賬是記到了預(yù)付賬款?,F(xiàn)在供電公司給我們開(kāi)了票,我們的分錄應(yīng)該就是借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:預(yù)付賬款?,F(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題是,我們還要給下屬公司開(kāi)票,可現(xiàn)在下屬公司已經(jīng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓賣(mài)出去了,電費(fèi)也通過(guò)債權(quán)收回來(lái)了,那我還需要給下屬單位開(kāi)票么?如果要開(kāi)票,我應(yīng)該怎么做分錄呢?
老師!公司辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓稅務(wù)那邊需要我們提供固定資產(chǎn)明細(xì),其他應(yīng)收款明細(xì),還有短期借款明細(xì),可以這個(gè)公司已好幾年沒(méi)經(jīng)營(yíng)了,賬也沒(méi)有了,這下該怎么提供??!
實(shí)際是甲交票,領(lǐng)報(bào)銷(xiāo)款,應(yīng)該是給備用金,然后報(bào)銷(xiāo)進(jìn)期間費(fèi)用。但是代賬公司把票拆給了其他往來(lái)賬戶員工乙,導(dǎo)致甲這邊的其他應(yīng)收沒(méi)有往下結(jié)轉(zhuǎn),而且這個(gè)業(yè)務(wù)是21年已經(jīng)跨年了,其他往來(lái)賬戶員工乙也離職了,沒(méi)有辦法通過(guò)其他應(yīng)收款二級(jí)明細(xì)進(jìn)行調(diào)整,這種情況賬務(wù)怎么處理?
我們公司售賣(mài)了固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)期末凈值還有:87499.61元,累計(jì)折舊:90798.21,我們公司買(mǎi)了60000元,60000元里面其中有6902.65元的銷(xiāo)項(xiàng)稅,這個(gè)固定資產(chǎn)買(mǎi)出去是虧的,我們應(yīng)該怎么做賬?有沒(méi)有老師可以寫(xiě)一下明細(xì)一點(diǎn)的分錄出來(lái),把金額也寫(xiě)一下,這樣我好明白一些,謝謝了
老師好,想請(qǐng)教一下,公司固定資產(chǎn)已計(jì)提完畢,前幾年還按5%來(lái)計(jì)提殘值,其實(shí)許多東西象電腦、復(fù)印機(jī)等等已不見(jiàn)或當(dāng)廢品出售了。那這部分要怎么在賬上進(jìn)行處理呀。并且固定資產(chǎn)計(jì)提明細(xì)單子上還有此固定資產(chǎn)計(jì)提每是0,可不可以不列入到清單上啊。
老師,法人非正常戶解了,連帶的公司多久才能開(kāi)電子發(fā)票,現(xiàn)在只能開(kāi)紙質(zhì)的,太麻煩了
今年進(jìn)行高新技術(shù)企業(yè)復(fù)審,賬上只記了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,但我們有很多軟著,審計(jì)給我們每年做了兩個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,研發(fā)費(fèi)用輔助賬也是每年兩個(gè)項(xiàng)目,這種情況我們要調(diào)賬嗎,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 如果調(diào),假如2022年10萬(wàn)人工費(fèi)是兩個(gè)項(xiàng)目的,但賬上記為了一個(gè)項(xiàng)目,在發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤當(dāng)期也就是這個(gè)七月紅沖22年一筆總的,再寫(xiě)個(gè)分錄把兩個(gè)項(xiàng)目名稱分開(kāi)寫(xiě),可以嗎
小工廠沒(méi)有做具體的成本核算,那日常開(kāi)票,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?
老師,員工發(fā)放的工資表,不簽字能入賬嗎
老師,你好,我想咨詢一下,我們培訓(xùn)機(jī)構(gòu)暫收學(xué)生培訓(xùn)費(fèi),如果考過(guò)了就不退錢(qián),考不過(guò)就退錢(qián),如果收到款是先按預(yù)收款處理還是按收入處理
提問(wèn):收到一張成本票20萬(wàn),本月只支付了15萬(wàn)元,怎么做分錄?
您好老師 建筑行業(yè)異地項(xiàng)目是不是必須當(dāng)月預(yù)繳 當(dāng)月開(kāi)開(kāi)票(工程預(yù)收款發(fā)票)?預(yù)繳按照明確政策是增值稅和附加稅就行嗎
老師請(qǐng)問(wèn)服裝加工企業(yè),小規(guī)模納稅人收到的加工普票是記錄主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,電費(fèi)記錄管理費(fèi)用,購(gòu)買(mǎi)大米記錄管理費(fèi)用,對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)有兩個(gè)季度的時(shí)間,同一地址注冊(cè)了兩家公司AB,后來(lái)A公司遷走了。再同一個(gè)地址的時(shí)候,房產(chǎn)土地稅由A公司全額繳納了,B是不是可以不用交了?,除了完稅證明佐證資料外,還需要其他佐證資料嗎,比如房產(chǎn)土地稅代繳協(xié)議。謝謝
老師小規(guī)模納稅人開(kāi)票算稅點(diǎn)那個(gè)企業(yè)所得稅減成本嗎?
可是!只留下財(cái)務(wù)報(bào)表,該怎么補(bǔ)做明細(xì)?
?你好 ; 你們 銀行流水? 和你們發(fā)票這些都沒(méi)有了嗎?
是的!銀行流水上次有去拉,只有近兩年的呢,發(fā)票和之前的賬都沒(méi)在這
你好 ; 那這樣你沒(méi)法補(bǔ)的哦 ; 你只能補(bǔ)最近2年左右的; 我都怕稅務(wù)局找你麻煩? ?
這家已屬于破產(chǎn)企業(yè),好久沒(méi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)了呢!老板又催的急,等著股權(quán)轉(zhuǎn)讓好去貸款呢
老師!沒(méi)辦法下只能造假了,不知道行不行
你好 ;? ? 這樣有風(fēng)險(xiǎn)的; 如果是造假去 ;銀行 萬(wàn)一和稅務(wù)局共享信息怕罰款你們的?
謝謝老師!老板一直讓我想辦法,我只能把分險(xiǎn)點(diǎn)跟他說(shuō)了,老師這種情況真的沒(méi)其他辦法了嗎?
?你好 ;? ? 是的。 正常是你們最好是據(jù)實(shí)寫(xiě);??
老師!之前老板他說(shuō)這個(gè)就是明細(xì),讓我整理成表格,這個(gè)能行嗎?
?你好 ;? ? 可以整理 ; 但是你要注意下與稅務(wù)上報(bào)的數(shù)據(jù)要一致哈; 核對(duì)下? ?
與稅務(wù)上報(bào)數(shù)據(jù)差不多可以對(duì)的起來(lái),可是他發(fā)來(lái)的是匯總呢!該怎么做成明細(xì)?明細(xì)不是像這樣子的嗎?
你好; 對(duì)的起來(lái)就好;? 前提是要一致哈; 與你實(shí)際一致; 避免有問(wèn)題? ;你們沒(méi)有軟件嗎? ?
老師!我現(xiàn)在只能手工編明細(xì)表格了,實(shí)際他只給了匯總金額呢,沒(méi)有明細(xì)啊!自己編明細(xì)最后匯總金額跟它對(duì)的起來(lái)可以么?明細(xì)可以不用一個(gè)月一個(gè)月編嗎?
你好; 那你就手工編制即可 ; 你? 明細(xì)表? ?就做你 截止到注銷(xiāo)當(dāng)月的; 比如5月的 ; 從你開(kāi)始有這個(gè)業(yè)務(wù)開(kāi)始做明細(xì)? ?
老師!明細(xì)賬格式可以簡(jiǎn)單點(diǎn)么?跟第一張圖片一樣,第二張比較難編
你好; 明細(xì)賬需要這樣編制哈 ; 需要期初 ; 本期借方 ;本期貸方; 余額方向 和余額多少 ;都要列清楚的?
謝謝老師!看這個(gè)歷史申報(bào)信息是從2018年開(kāi)始做就可以了嗎?
你好; 你們 是18年開(kāi)始的公司嗎?? ? 你要從你發(fā)生對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)開(kāi)票來(lái) 登記做賬就行了。? ?