同學(xué)你好 這個(gè)做待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,這個(gè)暢捷通T+軟件出貨,有銷貨單,其他出庫單。調(diào)撥單,我今天核對出庫的,我系統(tǒng)上的庫存核對和倉庫里面庫存一樣,但是把出庫的查了一下,有的進(jìn)貨數(shù)量減去出貨數(shù)量,不等于我的剩余數(shù)量,這有可能是什么原因呢
由于某種原賬上的煤炭數(shù)量和庫存的煤炭數(shù)量不一樣,,賬存數(shù)多于庫存數(shù),庫存的數(shù)量才是正確的。應(yīng)該如何調(diào)賬
之前的會(huì)計(jì)做賬原材料數(shù)量出的多單價(jià)出的少,現(xiàn)在庫存原材料負(fù)數(shù)量正金額,應(yīng)該怎么調(diào)賬呢?
老師您好。想問下?lián)Q貨會(huì)增加庫存實(shí)物數(shù)量嗎?正常一比一換的話,應(yīng)該是庫存盤點(diǎn)數(shù)=賬上數(shù);如果多次換貨,比如退回1個(gè),出去2個(gè)甚至多個(gè)的情況,會(huì)導(dǎo)致庫存數(shù)小于賬上數(shù);那么有什么情況可以導(dǎo)致庫存盤點(diǎn)數(shù)大于賬上數(shù)嗎?謝謝
由于磅差的原因,銷售開票的數(shù)量大于采購發(fā)票數(shù)量,造成了數(shù)量上負(fù)數(shù)庫存,該如何處理?比如進(jìn)1.7噸采購發(fā)票,銷售發(fā)票上寫2.1噸,一筆銷完,怎么處理呢?
當(dāng)月離職員工,發(fā)放當(dāng)月工資,如何做賬。正常是當(dāng)月工資,當(dāng)月計(jì)提,下月發(fā)放。
老師,我們是供應(yīng)鏈企業(yè),給大學(xué)食堂配送肉。上學(xué)期有退貨的凍品,倉管員是系統(tǒng)里面出庫給了員工食堂。這學(xué)期在最近的一次應(yīng)付這家供應(yīng)商的貨款總金額里面扣除上學(xué)期退貨的金額。內(nèi)賬是按照數(shù)量金額式的來做,外賬是分應(yīng)稅和免稅商品來做。這個(gè)業(yè)務(wù),內(nèi)賬是出庫給了員工食堂,外賬是沒有體現(xiàn)食堂領(lǐng)用的,外賬全部出庫給了學(xué)校。外賬可以做成折扣沖減成本嗎?就是借:主營業(yè)務(wù)成本-配送成本-853;貸:庫存商品-應(yīng)稅商品-853?外賬這樣做嗎?內(nèi)賬由于上學(xué)期出庫給了食堂,我就沖減管理費(fèi)用-福利費(fèi),借:管理費(fèi)用-福利費(fèi)-853,貸:應(yīng)付賬款-應(yīng)付購貨款(xx供應(yīng)商)-853。內(nèi)外賬是分別這樣做嗎?
老師您好,北京今年社保繳費(fèi)基數(shù)最低是7162,因?yàn)榛鶖?shù)出來的晚,這邊是按照去年的6821來申報(bào)繳納的,但是為什么8月份的基數(shù)我看還是6821呢?
老師請教你一個(gè)問題,我們用現(xiàn)金支付了一筆訴訟費(fèi)比如是7000,開的普票。借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金,但是對方從對公賬戶退給了我們5000,這筆分錄應(yīng)該如何入賬
整體轉(zhuǎn)讓個(gè)人獨(dú)資企業(yè),賬上有未分配利潤,這個(gè)未分配利潤在轉(zhuǎn)讓時(shí)還繳納股息紅利分配交20%個(gè)稅嗎?可以平價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎?轉(zhuǎn)讓都繳納什么稅
小微企業(yè)納稅人小規(guī)模,企業(yè)所得稅請問是5個(gè)點(diǎn)嗎
老師,今年企業(yè)所得稅是按幾個(gè)點(diǎn)交稅的
老師,咱們這個(gè)軟件報(bào)表中怎么沒有資產(chǎn)負(fù)債表的季報(bào)呢
老師好,公司準(zhǔn)備10月份注銷,9月結(jié)賬時(shí)如果未分配利潤3萬元 銀行存款3萬元,那要直接做支付未分配利潤 代扣個(gè)稅的分錄是吧
老師,幫乙方公司支付加油費(fèi)能做招待費(fèi)嗎?本公司目前還沒有車
怎么弄會(huì)計(jì)分錄呢,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
同學(xué)你好 借待處理財(cái)產(chǎn)損溢 貸庫存商品 借營業(yè)外支出 貸待處理財(cái)產(chǎn)損溢