你好 是不是沒有全部退回來??

老師您好,去年3月份的增值稅申報(bào)有誤,假設(shè)今年更正申報(bào),3月份后每月的上期留底稅額 與期末留底稅額都會(huì)自動(dòng)更正嗎?還是說 上期留底稅額 或是期末留底稅額 會(huì)在今年這個(gè)月申報(bào)的時(shí)候累計(jì)到這期的?
增值稅申報(bào),上月稅款已經(jīng)繳清,本期未產(chǎn)生稅額。期末留底稅額,期初未繳和欠繳稅額仍顯示是上月稅額
老師好,上月已經(jīng)留底退稅了 怎么這次申報(bào)還顯示期末有留底稅額
上月期末留底退稅已退完,這月申報(bào)的怎么做,是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
老師,上期留底稅額2萬,和期末留底稅額2萬,期末未繳稅額840是什么意思啊,報(bào)表里面顯示的
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報(bào)
老師,8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺(tái)沒有入賬,兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào),那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?


全部退回了,是不是要自己在附表里 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的
你好 不用,報(bào)表直接帶出來數(shù)據(jù) 的?
那怎么還會(huì)顯示留底稅額 留底退稅的錢到賬了
看到了 主表自動(dòng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的 附表不用填
留 抵還有數(shù)據(jù) 要找一下稅局再處理?
我的意思 是附表不填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 主表也會(huì)自動(dòng)跳出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
。進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這些數(shù)據(jù)都是自動(dòng)帶出來的。
。留抵退稅那個(gè)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表都是自動(dòng)跳出來的,不用填寫。 附表沒帶出數(shù)據(jù)主表也不會(huì)帶出數(shù)據(jù)。