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上月期末留底退稅已退完,這月申報的怎么做,是做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎

2022-05-08 15:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-05-08 15:52

同學您好, 是的,是這樣的

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快賬用戶bg4r 追問 2022-05-08 15:58

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-05-08 16:46

留抵退稅分錄,供參考。 您好, 納稅申報:辦理增值稅納稅申報時,將期末留抵退稅額填列到《增值稅納稅申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》第22欄“上期留抵稅額退稅”欄次中。

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同學您好, 是的,是這樣的
2022-05-08
您好 增值稅留底退稅 把申請說明給您可以么?
2022-04-17
你好 是不是沒有全部退回來??
2022-05-05
同學你好 這個正常結(jié)轉(zhuǎn)就行了
2021-12-03
不需要處理,你之前申報退稅是不是申請附表2 這個進項稅額轉(zhuǎn)出了?是的不需要做別的處理了
2020-10-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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