你好,購進時固定資產(chǎn)的現(xiàn)金流量屬于購進固定資產(chǎn)相關(guān)支出,材料采購現(xiàn)金流是購買商品或接受勞務(wù),出售商品時是銷售商品收到的現(xiàn)金

借:庫存商品 100 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項) 13 貸:銀行存款 113 如上分錄中113元在現(xiàn)金流量表中支出類別應(yīng)該如何選擇?100是屬于購買商品的支出,那13是什么支出呢?
購買固定資產(chǎn)的增值稅,材料采購的增值稅,出售商品的增值稅在現(xiàn)金流量表中都一樣嗎 都屬于什么分類
老師,支付的各項稅費是否包的增值稅主要指哪些? 采購時的增值稅屬于購買商品提供勞務(wù)的現(xiàn)金。 若員工出差住宿費發(fā)生的增值稅又在現(xiàn)金流量表哪個項目?
下列各項中,屬于消費型增值稅特征的是()A允許一次全部扣除外購固定資產(chǎn)所含的增值稅。B允許扣除外購固定資產(chǎn)計入產(chǎn)品價值的折舊部分所含的增值稅,C不允許扣除任何外購固定資產(chǎn)的價款。D上述說法都不正確。
營運資金長期負債比率 =( 流動資產(chǎn) - 流動負債 )/長期負債 流動資產(chǎn)是 - 4429596.21 , 流動負債 3393394.73, 長期負債以“資產(chǎn)負債表中非流動負債數(shù)據(jù)填,非流動負債為0” (- 4429596.21 - 3393394.73 ) / 0 = 0 這個計算對嗎?結(jié)果是等于0嗎?
老師,請問左上角第一個單元格“年”上面的篩選箭頭怎么去掉?
外貿(mào)企業(yè),出口報關(guān)單的貨物名稱,如果和提單上不一致,影響退稅嗎?
老師,請問一下我公司與A公司簽訂合同,因某些原因,A公司無法付款,A公司提出由我司開票給B公司,并由B公司轉(zhuǎn)款給我司。如果以A公司寫一個委托B公司付款的委托付款書的方式,可行不?
老師您好,公司營業(yè)執(zhí)照紙質(zhì)的會顯示股東名稱嗎
老師您好!小規(guī)模納稅人執(zhí)行小企業(yè)會計準則,我?guī)ど嫌嬏岬牡谌径仍鲋刀愂?478.47元,10月實際交了5412.82元,帳上多計提了65.65元,這個10月我可以直接少計提這個差額嗎?還是說要另外紅沖?怎么做分錄?
老師,城鎮(zhèn)垃圾處理費的分錄怎么做
公司有抖音號,投流費怎么寫分錄合適,借銷售費用——? 貸銀行存款
我們國企基層工會2023年 1.借 職工文體活動支出14500元 貸 銀行存款14500元 現(xiàn)在2025因超標準支出退回來 我現(xiàn)在應(yīng)該如何做會計分錄 (2023年已結(jié)轉(zhuǎn))2.還有一筆是2023年全年累計發(fā)放職工福利超17000元現(xiàn)已收回 這次分錄如何做賬
賬上有未分配利潤5萬,未實繳,請問下做股權(quán)轉(zhuǎn)讓怎么比較能合理避稅?
這些事項的增值稅不需要單令的列出來嗎,不需要計入經(jīng)營活動里的“支付的各項稅費”這一分類嗎?
交稅的時候現(xiàn)金流是支付的各項稅費
公司出售一批商品B,賬面余額為1200000元,已經(jīng)計提存貨跌價準備300000元,售價1000000,增值稅稅率13%,收到款項已存入銀行。 借:銀行存款 1130000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 1000000 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 130000 比如這種在填現(xiàn)金流量表時怎么填 是“銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”1130000 還是“銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”100000 “支付的各項稅費”130000
只對銀行存款設(shè)置現(xiàn)金流,是“銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”