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Q

我們國企基層工會2023年 1.借 職工文體活動支出14500元 貸 銀行存款14500元 現(xiàn)在2025因超標(biāo)準(zhǔn)支出退回來 我現(xiàn)在應(yīng)該如何做會計分錄 (2023年已結(jié)轉(zhuǎn))2.還有一筆是2023年全年累計發(fā)放職工福利超17000元現(xiàn)已收回 這次分錄如何做賬

2025-11-06 10:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-06 10:26

會計分錄: 借:銀行存款 14500 貸:以前年度損益調(diào)整 14500 同時,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 14500 貸:利潤分配——未分配利潤 14500 2. 超標(biāo)準(zhǔn)職工福利收回(2023年已結(jié)轉(zhuǎn)) 會計分錄: 借:銀行存款 17000 貸:以前年度損益調(diào)整 17000 同時,結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整: 借:以前年度損益調(diào)整 17000 貸:利潤分配——未分配利潤 17000

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快賬用戶3684 追問 2025-11-06 10:28

我們結(jié)轉(zhuǎn)的科目是工會資金結(jié)余這個科目 我把你的利潤分配換成這個資金結(jié)余科目就行了昂

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齊紅老師 解答 2025-11-06 10:28

是的,你分析的是正確的

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快賬用戶3684 追問 2025-11-06 10:31

還有就是我們工會財務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整這個科目

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齊紅老師 解答 2025-11-06 10:31

你自己增加上一個一級科目

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快賬用戶3684 追問 2025-11-06 10:40

那我直接 借 銀行存款 貸工會累計資金結(jié)余行嗎 以前年度損益這個科目我直接省略了

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齊紅老師 解答 2025-11-06 10:41

這樣操作也是可以的啦

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快賬用戶3684 追問 2025-11-06 11:22

還有就是我借 銀行存款 ? 貸 其他收入 可以嗎 ?說是還可以用于今年的會員活動支出

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齊紅老師 解答 2025-11-06 11:23

感覺上一個分錄更好一些呢

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快賬用戶3684 追問 2025-11-06 11:26

她的意思是不是退回來的錢還可以加到今年給職工發(fā)福利的額度上,那這兩種做做法都是正確的昂

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齊紅老師 解答 2025-11-06 11:28

這2個處理都是對的,沒問題的

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你好行吧題目完整發(fā)一下吧
2024-06-26
同學(xué)你好 稍等我看看
2023-04-18
你好,學(xué)員,這個題目是完整的嗎
2022-05-30
你好 1.收到投資者投入貨幣資金50000元,存入銀行 借:銀行存款,貸;實收資本 2.企業(yè)從銀行借入3個月期借款50000元,存入銀行。 借:銀行存款,貸;短期借款 3.月末計提本月短期借款利息600元 借:財務(wù)費(fèi)用,貸:應(yīng)付利息 4.購入甲材料50000元,增殖稅6500元,價稅款已開出轉(zhuǎn)賬支票支付,材料尚未驗收入庫。 借:在途物資??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),??貸:銀行存款 5.上述甲材料驗收入庫,結(jié)轉(zhuǎn)入庫材料成本。 借:原材料,貸:在途物資? 6.采購員張華出差預(yù)借差旅費(fèi)5000元,以現(xiàn)金支付。 借:其他應(yīng)收款,貸:庫存現(xiàn)金 7.采購員張華出差歸來報銷差旅費(fèi)4500元,交回現(xiàn)金500元。 借:管理費(fèi)用,庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)收款? 8.倉庫發(fā)出甲材料13000元,乙材料9000元用于車間一般消耗。 借:制造費(fèi)用,貸:原材料 9.簽發(fā)現(xiàn)金支票,提取現(xiàn)金50000元。 借;庫存現(xiàn)金,貸:銀行存款 10.以現(xiàn)金50000元發(fā)放職工工資。 借:應(yīng)付職工薪酬,貸:庫存現(xiàn)金 11.用銀行存款支付廣告費(fèi)1000元。 借;銷售費(fèi)用,貸:銀行存款 12..銷售給利達(dá)公司產(chǎn)品一批,貨款80000元,增值稅額10400元,價稅款尚未收到。 借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入 ,??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 13.計算分配本月應(yīng)付職工工資50000元,其中生產(chǎn)工人工資35000元,車間管理人員工資5000元,廠部管理人員工資10000元。 借:生產(chǎn)成本,制造費(fèi)用,管理費(fèi)用,貸:應(yīng)付職工薪酬
2022-12-09
1借制造費(fèi)用400 貸預(yù)提費(fèi)用400
2021-02-25
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