你好同學,您這個拉新費用是什么意思呀。
分公司非獨立核算,以分公司抬頭開的發(fā)票進項和銷項都可以拿到總公司入賬,計入收入和費用稅前扣除嗎? 那么如果是獨立核算的分公司自己開的發(fā)票和費用是不是就不可以拿到總公司入賬呀?
老師好,請問物業(yè)公司交水費給自來水公司,自來水公司開出的是其他非稅收入通用票據(jù),那物業(yè)公司收取商戶的水費可以開具專用發(fā)票嗎
老師,請問一下,一家小規(guī)模裝飾裝修公司,銷售五金,但是她購進時沒有要發(fā)票,就沒有庫存商品入賬,那么 1、到稅務局代開銷售發(fā)票后入賬,直接做的借銀行存款,貸主營業(yè)務收入、應交稅費—銷項稅,這樣做對的嘛? 2、現(xiàn)在申請了專票和普票,以后就自己開具發(fā)票,可是依然沒有庫存,自己開出去是必須要開明細嗎,還是可以就開一個五金銷售,沒有庫存,這樣開票有沒有影響? 3、這種情況,如果是專票,能開嗎?
老師,公司是零售行業(yè),門店將庫存商品購物袋用于拉新費用,那么可以自己公司給自己公司開發(fā)票入賬嗎?如果可以的話那發(fā)票是專票還是普票呢?
老師,我們4S店的試駕車從廠家購進的,但是廠家給我們開的是專票,上牌是要機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,老板想購進的車轉(zhuǎn)為試駕車上公牌可以作為公司的成本,就是庫存商品轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)后期賣掉,發(fā)票能不能自己開給自己呢?
(1)2023年12月11日,長城公司向光明公司銷售一批不含稅價格為2000萬元的產(chǎn)品,產(chǎn)品成本為1500萬元。合同約定光明公司收到后3個月內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題可退貨。截至2023年12月31日,上述產(chǎn)品未發(fā)生退回。根據(jù)經(jīng)驗,該產(chǎn)品的退貨率為10%。寫出相關會計分錄及遞延所得稅
2021 年11 月1日,向乙公司出售不含稅價為200萬元的產(chǎn)品,成本150萬元,合同約定乙公司收到產(chǎn)品后3個月內(nèi)若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題可退貨。根據(jù)以往經(jīng)驗,退健率為12%。截至2021 年 12月31日,未發(fā)生退貨,甲公司根據(jù)最新情況重新預計產(chǎn)10% 寫出會計分錄及確認遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負債相關分錄
什么是善意占有?給我舉個例子。
您好,老師,外貿(mào)出口企業(yè)首次核查資料中:涉及出口退(免)稅申報的相關進項稅額是否已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面這句話是什么意思?退稅時這句話主要是核查什么?我這邊需要怎樣應對?
老師,公司租的車,月租費每個月600元,租的個人的車沒有發(fā)票,能入賬嗎,企稅讓稅前扣除嗎?
事業(yè)單位的停車場,停車費智能軟件扣除相應比例的手續(xù)費后將收取到的停車費轉(zhuǎn)給事業(yè)單位,那么事業(yè)單位將這個停車費上繳國庫時,如何上繳,避免存在坐支現(xiàn)象。例如收入10000元停車費,手續(xù)100元,那么記賬時,是把10000元作為全額收入(包括手續(xù)費金額在內(nèi))記為收入,還是記停車費收入為9900元,然后直接上繳9900。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,稅務系統(tǒng)自檢,顯示原購貨發(fā)票不存在,這個是怎么回事
面試問題:明天最后一輪面試了,人事總監(jiān)面的,財務主管崗位,這個人事總監(jiān)一般會問哪些問題?針對的問題我應該怎么回答好。有過經(jīng)驗的老師,可否分享一下
老師你好,我A公司銷售空調(diào)并同時安裝稅率13%,現(xiàn)在想設立一個子公司或個體戶負責安裝的話稅率是9%嗎開票內(nèi)容是按建筑安裝么?還是勞務*安裝?然后甲公司只負責銷售稅率13%,這樣拆分業(yè)務是合理的還是不合理?銷售及安裝價格是真實的,合同也拆分簽,這樣算不算合理避稅? 還有跨省銷售空調(diào)并安裝是否要開外管證?
老師臨時工工資是按勞務報酬申報嗎?
就是門店開業(yè)為了吸引顧客就免費贈送購物袋(本來購物袋是需要給錢買的)
本來門店是應該銷售的這購物袋的,結果免費贈送了然后我們要入賬做拉新費用,但是沒發(fā)票,所以就自己公司開給自己公司發(fā)票可以嗎?
你好同學,,你這種情況的話,你自己沒必要開發(fā)票的,你直接借銷售費用貸庫存商品,貸應交稅費應交增值稅銷項稅額就可以了。
視同銷售是嗎?
你好同學,對的就是這個意思。
謝謝老師!明白了
祝您生活愉快感謝五星