您好,您虧了那部分,只能說是你們內(nèi)部溝通了,看看怎么辦,看看是a和B平分還是怎么辦。

老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問老師我要怎么做更合理點(diǎn)
a公司和b公司新成立c公司,實(shí)收資本沒進(jìn),要錢的時(shí)候從a和b轉(zhuǎn)進(jìn)來,掛的是其他應(yīng)付款,c公司開了幾個(gè)月沒業(yè)務(wù),有費(fèi)用,現(xiàn)注銷了,那虧了一些錢,其他應(yīng)付款無法全額還a公司如何做賬?虧損的這塊?
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開個(gè)了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)發(fā)票開給了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個(gè)老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無關(guān)的
老師,你好!我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同,A公司和C公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)由B公司替A公司代發(fā),現(xiàn)在A給B開具了240萬的工程服務(wù)(9%)發(fā)票,現(xiàn)在C公司給我們付了150萬的工程款,剩余的90萬以勞務(wù)費(fèi)的形式付給了C公司,但是錢未進(jìn)入C公司的公戶,現(xiàn)在C公司實(shí)際的人工是40萬。其余的50萬要?dú)w還給A公司,這個(gè)錢是老板把其他人的人工費(fèi)聚集再一起以歸還工程款的名義轉(zhuǎn)入A公司,現(xiàn)在我針對(duì)A公司和C公司該如何做賬?分錄怎么寫?
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調(diào)整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補(bǔ)繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡(jiǎn)單點(diǎn)?
小規(guī)模公司有收入進(jìn)帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務(wù)行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項(xiàng)扣除三險(xiǎn)一金,員工自己個(gè)稅申報(bào)了專項(xiàng)附加,我按工資表實(shí)際發(fā)工資時(shí)按應(yīng)發(fā)工資扣個(gè)人承擔(dān)的三險(xiǎn)一金,這樣可以嗎?
業(yè)務(wù)員公差停車費(fèi)掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費(fèi)用分?jǐn)倖徇€是可以直接記入費(fèi)用呢
老師好,我想要材料的進(jìn)銷存自動(dòng)模塊,有嗎


老板按比例分好了,虧了7萬,平分,現(xiàn)在是A公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的往來,大于收回的,這個(gè)差額我是做投資損失嗎?
你好同學(xué),其實(shí)啊,你直接讓股東之間交涉就可以了,沒必要把這個(gè)錢轉(zhuǎn)到公戶了,因?yàn)楸旧砟憔褪亲N的,賬面上是虧損就直接注銷就可以了。
我問的是A公司,之前是C公司要錢就轉(zhuǎn)了一筆5萬的進(jìn)去,后面算賬后A公司承擔(dān)4萬,還有一萬轉(zhuǎn)回了A公司,那A公司不是出了5萬,回來了一萬,這個(gè)4萬如何平賬?
你好,你去沖減你的利潤分配未分配利潤。