您好,您虧了那部分,只能說(shuō)是你們內(nèi)部溝通了,看看怎么辦,看看是a和B平分還是怎么辦。
老師,我昨天有問(wèn)到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來(lái)欠款,本來(lái)是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒(méi)辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問(wèn)老師我要怎么做更合理點(diǎn)
a公司和b公司新成立c公司,實(shí)收資本沒(méi)進(jìn),要錢(qián)的時(shí)候從a和b轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),掛的是其他應(yīng)付款,c公司開(kāi)了幾個(gè)月沒(méi)業(yè)務(wù),有費(fèi)用,現(xiàn)注銷(xiāo)了,那虧了一些錢(qián),其他應(yīng)付款無(wú)法全額還a公司如何做賬?虧損的這塊?
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)開(kāi)個(gè)了B公司,但是B公司的錢(qián)都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開(kāi)給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
如果今年6月份A公司替尚未成立的B公司繳納了房東的租金和物業(yè)公司的物業(yè)費(fèi),B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費(fèi)發(fā)票開(kāi)給了B公司,但是B公司的錢(qián)都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費(fèi)分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東公司 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)公司1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 11月份C公司借A公司12000,并且房租&物業(yè)的普票都開(kāi)給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費(fèi)用-物業(yè)1500,管理費(fèi)用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 借:銀行存款12000 貸:其他應(yīng)付款-B公司 12000 這兩家公司可以這樣做嗎? A公司 B公司 C公司都是一個(gè)老板 物業(yè)公司和房東的公司是另外的公司和老板無(wú)關(guān)的
老師,你好!我們公司A和公司B簽訂了工程施工合同,A公司和C公司簽訂的勞務(wù)合同,勞務(wù)費(fèi)由B公司替A公司代發(fā),現(xiàn)在A給B開(kāi)具了240萬(wàn)的工程服務(wù)(9%)發(fā)票,現(xiàn)在C公司給我們付了150萬(wàn)的工程款,剩余的90萬(wàn)以勞務(wù)費(fèi)的形式付給了C公司,但是錢(qián)未進(jìn)入C公司的公戶(hù),現(xiàn)在C公司實(shí)際的人工是40萬(wàn)。其余的50萬(wàn)要?dú)w還給A公司,這個(gè)錢(qián)是老板把其他人的人工費(fèi)聚集再一起以歸還工程款的名義轉(zhuǎn)入A公司,現(xiàn)在我針對(duì)A公司和C公司該如何做賬?分錄怎么寫(xiě)?
無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷(xiāo)了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶(hù)發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶(hù)有備注工資
這兩道題中第二題的 A選項(xiàng)不太理解,不是正常情況下標(biāo)準(zhǔn)差和方差的結(jié)論應(yīng)該是一致的嘛 標(biāo)準(zhǔn)差通常的話最高值就是單項(xiàng)資產(chǎn)中標(biāo)準(zhǔn)差較高的,但是他們的最小標(biāo)準(zhǔn)差不一定是組合最低的標(biāo)準(zhǔn)差那個(gè),因?yàn)榭赡軙?huì)出來(lái)比最低的組合中還要低的最小方差組合。 但是第二題為什么就說(shuō)兩種證券中較低的標(biāo)準(zhǔn)差的那個(gè)呢?
營(yíng)業(yè)執(zhí)照沒(méi)有經(jīng)營(yíng)期限,但是章程的營(yíng)業(yè)期限是十年,目前已經(jīng)到期,可以修改章程再增加十年嗎
老板按比例分好了,虧了7萬(wàn),平分,現(xiàn)在是A公司轉(zhuǎn)進(jìn)去的往來(lái),大于收回的,這個(gè)差額我是做投資損失嗎?
你好同學(xué),其實(shí)啊,你直接讓股東之間交涉就可以了,沒(méi)必要把這個(gè)錢(qián)轉(zhuǎn)到公戶(hù)了,因?yàn)楸旧砟憔褪亲N(xiāo)的,賬面上是虧損就直接注銷(xiāo)就可以了。
我問(wèn)的是A公司,之前是C公司要錢(qián)就轉(zhuǎn)了一筆5萬(wàn)的進(jìn)去,后面算賬后A公司承擔(dān)4萬(wàn),還有一萬(wàn)轉(zhuǎn)回了A公司,那A公司不是出了5萬(wàn),回來(lái)了一萬(wàn),這個(gè)4萬(wàn)如何平賬?
你好,你去沖減你的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。