A 公司分錄分析 6 月份 A 公司替 B 公司支付租金和物業(yè)費時,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:銀行存款 11500 11 月份 C 公司借款給 A 公司 12000 且房租和物業(yè)發(fā)票開給 C 公司時,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)收款 - B 公司 11500 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 500 原 A 公司分錄存在錯誤,不應(yīng)是應(yīng)付賬款,而應(yīng)是其他應(yīng)收款。 B 公司分錄分析 B 公司 10 月份成立后,收到 C 公司借款,分錄應(yīng)為: 借:銀行存款 12000 貸:其他應(yīng)付款 - C 公司 12000 B 公司對于 A 公司代付的租金和物業(yè)費,分錄應(yīng)為: 借:管理費用 - 房租 10000 借:管理費用 - 物業(yè) 1500 貸:其他應(yīng)付款 - A 公司 11500 B 公司分錄正確。 C 公司分錄分析 C 公司借款給 A 公司 12000,分錄應(yīng)為: 借:其他應(yīng)收款 - A 公司 12000 貸:銀行存款 12000 C 公司分錄正確。 A 公司分錄有誤需調(diào)整,B 公司和 C 公司分錄正確。
A公司的員工為B公司墊付了100的快遞費,開了B公司抬頭的發(fā)票,一開始未表明是個人墊付,于是B公司轉(zhuǎn)賬給A公司100,A公司報銷給員工 那么分錄可不可以是如下做法 報銷 借管理費用 100貸庫存現(xiàn)金100 收款 借銀行存款100 貸其他應(yīng)收款-B 100 借其他應(yīng)收款-B 100 貸管理費用 100 請問這樣是否合適?
老師:A公司分租一般辦公室租給B公司,B公司每個月把物業(yè)管理費和電費支付給A公司,但是A公司與房東簽的合同開票全部開給A,這個怎么入賬?代收代付的話,其他應(yīng)付款- B公司這個科目怎么平賬呢
一個地址注冊2家公司,同屬于一個老板,把錢從其中一個公司A公戶轉(zhuǎn)到另一家公司B公戶3萬元(籌集交物業(yè)的合同押金),再從B公戶轉(zhuǎn)走20萬去交物業(yè)的合同押金,物業(yè)又把退的押金返回到A公戶上,請問這兩家公司分別怎么寫會計分錄,把錢退回到A公司的分錄是:借:銀行存款20萬,貸:其他應(yīng)收款B公司3萬,其他應(yīng)付款物業(yè)公司17萬,A和B公司對一下帳把17萬轉(zhuǎn)給B公司,B公司分錄,借銀行存款17萬,貸其他應(yīng)付款A(yù)公司嗎?這樣B公司賬上物業(yè)公司的其他應(yīng)收款一直是掛著的,但實際情況已經(jīng)收到了,不知道我的理解是不是有誤解,麻煩老師解答哦
老師,您好,請問委托代付怎么做賬呢,A公司委托B去付的物業(yè)管理 費,物業(yè)公司本身也是應(yīng)該開票給A的,目前A公司賬上付給B,由B去付給物業(yè)公司,物業(yè)公司開票給A,請問A 公司付款給B時,是不是, 借:其他應(yīng)付款--B公司,貸:銀行存款, 收到物業(yè)公司開出給A公司發(fā)票時: 借:管理費用,貸:其他應(yīng)付款-B公司,分錄對嗎?感覺怪怪的
如果6月份A公司給B公司繳納了租金和物業(yè)費,B公司10月份才成立,那么租金和物業(yè)費開個了B公司,但是B公司的錢都是C公司借給他的,那么分錄A公司繳納租金和物業(yè)費分錄是:借:應(yīng)付賬款-房東 10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:銀行存款A(yù)公司11500 C公司借A公司12000,并且房租物業(yè)的發(fā)票都開給C公司普票11500 那么分錄是:借:管理費用-物業(yè)1500,管理費用-房租10000,貸:其他應(yīng)付款-A公司11500 借: 其他應(yīng)付款-A公司500 貸:銀行存款500 這兩家公司可以這樣做嗎?
問的問題,不同的老師給了不同的答案,需要一個最合理的解決方法 1,我司與物流公司簽訂合同,若有貨物損失按照采購價賠償 2,當(dāng)月發(fā)生物流費5萬元,由于物流原因產(chǎn)品損毀4千元,物流方答應(yīng)承擔(dān)賠償,在當(dāng)月費用扣除,實際支付46000元 問題1,物流公司開多少發(fā)票給到我司 2,若物流公司開發(fā)票是46000元發(fā)票合理嗎,原因是啥 3,若對方堅定的你付我多少錢,我給你開多少票,沒有辦法溝通的情況下,應(yīng)如何處理
老師,為何答案為0.其他債權(quán)投資發(fā)放現(xiàn)金股利,貸方計入投資收益,怎么可能為0
計劃經(jīng)濟體制和市場經(jīng)濟體制,我記得財管上有這個解釋,我找不到了,老師幫忙回憶一下在哪一章?
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方當(dāng)月需要暫估的會計分錄怎么做?
農(nóng)產(chǎn)品的抵扣不是按9%或者10%嗎?他這里為什么是13%了。這里是不是有一個什么規(guī)定?
工人急用錢預(yù)付八月,又要預(yù)付九月工資
銷貨退回,當(dāng)月開不了紅字發(fā)票,下月開紅字發(fā)票。銷售方會計分錄怎么做?
老師,供應(yīng)商是個體經(jīng)營戶,發(fā)貨是這家個體經(jīng)營部發(fā)貨的,付款的那家公司是他們合作的一家雞廠。收款賬戶是這家雞廠的公司,做賬的話,應(yīng)付賬款掛供應(yīng)商的名稱,應(yīng)該掛哪個?
老師,麻煩看一下計算分析題第2題的第(2)問,明明是總額法,我的答案是錯的嗎?
老師,新股東入股10萬,資金股10%,技術(shù)股5%,這是啥意思?。?/p>
但是房東和物業(yè)公司付款的時候當(dāng)時做的分錄就是借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè)1500 貸 :銀行存款11500 當(dāng)時并不知道以后會成立B公司,所以這個分錄是不是要調(diào)整?變成 借:應(yīng)付賬款-房東10000 應(yīng)付賬款-物業(yè)1500 貸:其他應(yīng)收款-B公司11500 借:其他應(yīng)收款-B公司 11500 貸銀行存款 11500
同學(xué)你好 對的 是這樣的
當(dāng)初代理記賬做的就是借:應(yīng)付賬款房東10000 應(yīng)付賬款物業(yè) 1500 貸:銀行存款11500,那么這個當(dāng)初的分錄是直接紅字還是反分錄?借:應(yīng)付賬款-房東紅字10000, 應(yīng)付賬款-物業(yè) 紅字1500 貸:銀行存款 紅字11500嗎
同學(xué)你好 你可以調(diào)整的 2.直接紅沖就可以
我調(diào)整的紅字分錄對嗎?還是不對?
對的 紅字分錄對的哦