你好 第一部分你要寫你們公司的基本情況 第二部分你要寫你們做了什么核查工作,比如查看了工資表,勞動合同等 第三部分,你要寫具體的原因,比如你們招的人數(shù)多起來了,去年100人,今年150人
請問一下老師:因?yàn)槲覀兝习迥昵稗D(zhuǎn)讓了一個公司過來,這個公司之前交接的人給我們說的是零申報(bào),老板著急轉(zhuǎn)讓,就找了代辦公司,直接辦理轉(zhuǎn)讓手續(xù),代辦公司以為也是零申報(bào)沒數(shù)據(jù),所以說在填寫 19年的利潤和費(fèi)用時(shí)全部數(shù)據(jù)填的零,包括20年的稅金也是0,所以說最近被專管員要求更改,要求我們把19年前公司做的工資費(fèi)用全部清零,20年那時(shí)候他們有在稅局代開了一筆26544的發(fā)票,同樣也做了工資,但是沒有實(shí)際發(fā)放現(xiàn)金,且賬上也沒有錢,發(fā)放時(shí)掛在其他應(yīng)付款法人 頭上的,相當(dāng)于全年工資32200,收入26544,虧損5656元,現(xiàn)在專管員要求我們把資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資調(diào)成了負(fù)-32200,其他應(yīng)付款37856虧損5656,利潤表還是沒有變,就是正常數(shù)據(jù)填的,現(xiàn)在我想請教老師的是,資產(chǎn)負(fù)債表上面的應(yīng)付工資和其他應(yīng)付款,如果是表上這個數(shù)據(jù)的話,我年末就要做一筆,借,應(yīng)付職工薪酬貸,其他應(yīng)付款,是吧?但是這樣子做的話,依據(jù)是什么呢?摘要明細(xì)怎樣填呢?
老師,我們是建筑行業(yè),現(xiàn)在統(tǒng)計(jì)局通知說我們的資產(chǎn)負(fù)債總額、工資相比20年增長過快,需要寫一份說明,這個應(yīng)該怎么寫呢
老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個要怎么搞?
建筑施工企業(yè),施工項(xiàng)目已完工,但甲方還有20%的尾款未付,我們也是按照撥款額給甲方開的發(fā)票,剩余20%的尾款,我要確認(rèn)收入嗎?我知道正確來說應(yīng)該在當(dāng)期確認(rèn)收入,但是這樣報(bào)稅的時(shí)候就總會出現(xiàn)票表比對不通過的情況,然后開票總被鎖住。老師這種情況有什么變通的辦法嗎?還是只能鎖一次跟稅務(wù)局解釋一次,然后再給解鎖
老師您好,我們是一家建筑施工企業(yè),稅務(wù)局通知我們 2017 年 2016 年有外管證沒有反饋,現(xiàn)在讓我們挨著資料過去辦理,但是因?yàn)闀r(shí)間較長,當(dāng)時(shí)的資料已經(jīng)不全了,而我們在公司注冊地的稅務(wù)局系統(tǒng)查看是沒有這么多沒有反饋的,應(yīng)該怎么處理呢?謝謝
老師,您好,勞務(wù)報(bào)酬是按次扣繳個稅,還是累積扣個稅呢
老師,你好,請問公司給客戶提成是按什么科目做賬呢
不會解方程式…能不能寫一下步驟?
老師請問這個題怎么做呢?
個體戶銷售名下的車怎么交個稅,是按1%還是五級超額累進(jìn)稅率計(jì)算
物業(yè)會計(jì),給業(yè)主鼓勵交物業(yè)費(fèi)發(fā)的米面油15000可以計(jì)入其他業(yè)務(wù)成本中嗎
老師,我們是電商服裝公司,按大類服裝銷項(xiàng)發(fā)票出去,成本按中類T恤、休閑褲、上衣,這些開回來,可以嗎,會不會有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
25年年末長期借款和留存收益怎么算
老師,建筑業(yè)的一般納稅人,預(yù)交稅款的時(shí)候,城建稅是減半征收的。教育費(fèi)附加和地方教育附加:月不超過10萬是減免的。這個月不超過10萬是指施工地的開票金額不超過10萬,還是得看公司的總開票金額呢
老師您好,我們公司的項(xiàng)目就是給學(xué)校安裝軟件硬件也會有包含服務(wù)費(fèi)的。我這邊財(cái)務(wù)做賬的時(shí)候,我按學(xué)校項(xiàng)目來做收入(里面有硬件軟件服務(wù)費(fèi)合在一個合同的我都掛主營業(yè)務(wù)收入-一卡通)。如果是合同單純的服務(wù)費(fèi)的,我掛主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)費(fèi)。這樣可以嗎?之前的會計(jì)是根據(jù)稅率來區(qū)分的,13掛一卡通收入,6掛服務(wù)費(fèi)收入。