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老師,我們在注銷公司稅務(wù),稅務(wù)今天反饋給我說清算申報(bào)不通過。要我們補(bǔ)申報(bào)17年至現(xiàn)在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應(yīng)付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實(shí)就是往來款現(xiàn)金往來對沖的(二級明細(xì)是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應(yīng)該報(bào)哪些?說我們要報(bào)實(shí)收資本,賬冊,銷項(xiàng),進(jìn)項(xiàng),收入,租金。但公司沒有實(shí)收資本的,也沒有銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的合同,這個要怎么搞?

2023-02-14 14:54
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-14 14:56

同學(xué)你好 沒有實(shí)收資本就不做哦 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以了

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 14:58

沒有合同的印花稅、進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)也沒合同的,這個要怎么報(bào)?我說按收入報(bào),說不行,按進(jìn)銷項(xiàng)。另外賬冊申報(bào)5本這樣?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 15:05

同學(xué)你好 賬冊印花稅申報(bào)四本就可以了

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 15:09

哪四本嗎?

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快賬用戶1486 追問 2023-02-14 15:10

其他的我按照營業(yè)收入來報(bào)是否可以的?我還要每一個所屬期這樣來分開算嗎?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 15:19

現(xiàn)金、銀行、總賬、明細(xì)

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同學(xué)你好 沒有實(shí)收資本就不做哦 按照實(shí)際業(yè)務(wù)來做就可以了
2023-02-14
您好,賬務(wù)當(dāng)然要分幾年的,掛在其他應(yīng)收款跨年要視為分紅交20%個稅,但我們在12.31把錢拿回來,明年1.1再借給股東就可以了,兩還有一個方法找?guī)讉€可靠的員工轉(zhuǎn)手,錢先轉(zhuǎn)給員工,員工轉(zhuǎn)給股東,這樣沒有跨年未還交個稅的規(guī)定了
2023-12-13
同學(xué),你好。 首先整理公司基本資料,營業(yè)執(zhí)照,公司章程,接下來再做賬。
2021-03-24
你好;? 如果你按工資來? ?弄的話; 那么你就會涉及 工會經(jīng)費(fèi)和殘保金的計(jì)算的 ; 所以你要考慮 是否可以暫時掛;? 這個成本是真實(shí)發(fā)生的嗎? ?
2022-12-19
你好,剩下的計(jì)入管理費(fèi)用就可以了 借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬
2020-08-18
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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