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1)6月3日賒購材料批,已驗(yàn)收人庫,價(jià)款及對方代墊運(yùn)雜費(fèi)共計(jì)4200元。按材料的實(shí)際采購成本轉(zhuǎn)賬

2022-04-25 13:23
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-25 13:24

同學(xué)你好 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款;

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同學(xué)你好 借,原材料 貸,應(yīng)付賬款;
2022-04-25
你好 摘要寫購進(jìn)某原材料一批 同時(shí)發(fā)生運(yùn)雜費(fèi)合計(jì)42400 尚未付款 ; 借原材料 貸應(yīng)付賬款
2020-05-11
你好,是需要做這個(gè)業(yè)務(wù)的分錄嗎??
2022-05-14
你好 6月13日 借:材料采購?80000%2B1300?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)10400, ??貸:銀行存款?91700 7月3日 借:原材料?81000 材料成本差異 300 貸:材料采購?80000%2B1300
2022-05-14
是需要寫分錄還是計(jì)算成本?
2023-11-06
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