你好請把題目完整的答案
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運雜費2000元(運雜費按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運到,驗收入庫,結轉其實際采購成本。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運雜費2000元(運雜費按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運到,驗收入庫,結轉其實際采購成本。
(2)2日,以銀行存款支付甲、乙材料共同運雜費2000元(運雜費按材料重量比例分配),增值稅180元。甲、乙材料均已運到,驗收入庫,結轉其實際采購成本。
企業(yè)通過開戶銀行支付上述購入的甲、乙材料的外地運雜費20000元,對于運雜費按材料重量比例分配。甲、乙材料驗收入庫,結轉其實際采購成本。
.紅星工廠購入甲材料1000千克,58元/千克,價款58000元,增值稅7540元;乙材料700千克,45元/千克,價款31500元,增值稅4095元;共發(fā)生運輸、裝卸等采購費用2550元,增值稅229.50元,材料已驗收入庫,款項以銀行存款支付。運雜費按購入材料的重量比例分配,請計算甲、乙材料的采購成本,并出具業(yè)務會計分錄。(21分)甲、乙材料運雜費分配率=甲材料應負擔運雜費=乙材料應負擔運雜費=甲材料采購成本=乙材料采購成本=會計分錄:
老師您好,我們公司打算注銷,但是未分配利潤那有50萬的余額,要怎么處理呢?是不是必須得交稅呢?能轉到盈余公積或者資本公積去嗎?
麻煩問一下老師,開電子發(fā)票可以備注哪個部門嗎?開普票
發(fā)電企業(yè)做收入時按照實際發(fā)電量做收入還是電網(wǎng)結算電量做收入
老師,請問一下2024.8月,管理費用服務費2000,入到庫存商品了。現(xiàn)在25年 8月調整是不是先沖去年的分錄 借庫存商品-2000 貸應付賬款 -2000,借利潤分配未分配 貸應付賬款,這樣調整行不行吖?
公司買的辦公日用品這些能抵扣嗎,比如衛(wèi)生紙了,打印紙,筆了,耗材
老師,工會收取會費如果是52.725元,這樣怎么收?
老師你好,我的本年利潤,你看在試算平衡表上,這樣填對不,再就是三項附加稅在應交稅費里面填,還是在稅金及附加填就可以了,長期借款,本期沒有發(fā)生額,我直接填到試算平衡表的期末余額了,這樣對不
老師,臨時工在公司干幾天就不干了,還需要申報工資薪金個稅嗎?
銷售中央空調同時有安裝,是混合銷售嗎
借:使用權資產(chǎn) 12『初始直接費用』 貸:銀行存款 12 老師這是甲公司花的費用,為何計入乙公司?