你好同學(xué), 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于辦理增值稅期末留抵稅額退稅有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2019年第20號)規(guī)定:三、納稅人申請辦理留抵退稅,應(yīng)于符合留抵退稅條件的次月起,在增值稅納稅申報(bào)期(以下稱申報(bào)期)內(nèi),完成本期增值稅納稅申報(bào)后,通過電子稅務(wù)局或辦稅服務(wù)廳提交《退(抵)稅申請表》。 僅供參考,純手打,希望可以幫到您,祝您生活愉快,工作順利,如滿意,請給予五星好評以便更好地進(jìn)行服務(wù),謝謝!
怎么理解到期期末留底稅額小余當(dāng)期免抵退稅額,則當(dāng)期應(yīng)退稅額等于當(dāng)期期末留底稅額?怎么出口退稅還要和留底稅額比較???
老師您好!請問房地產(chǎn)行業(yè)期末留抵退稅需要怎么辦理?
老師,期末留抵退稅怎么辦理?
請問老師,留抵退稅怎么辦理
收到增值稅期末留抵退稅怎么做賬務(wù)處理?
老師,我們是私立學(xué)校,一年學(xué)費(fèi)是8500,國家規(guī)定是免稅收入,但是稅務(wù)局說我們超計(jì)劃招生,超計(jì)劃部分要征收增值稅,那我交稅的話8500是含稅價(jià)還是不含稅價(jià)
老師,我們是一般納稅人,別人在我們家代加工,有一點(diǎn)進(jìn)項(xiàng),對方需要開發(fā)票,大概收多少稅點(diǎn)合適
老師,審計(jì)的時候沒有做重分類,現(xiàn)在稅務(wù)局調(diào)查,要求做重分類,但是重分類就不符合小微企業(yè)了,這樣,就要補(bǔ)稅了,還有其他辦法嗎?
電子稅務(wù)局修改了23年度的財(cái)務(wù)報(bào)表和23年度的企業(yè)所得稅匯算清繳,24年度企業(yè)所得稅季報(bào)改不了,于是就只改了24年度的所得稅匯算清繳,24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表需要每個季度更正嗎,還是直接改24年度的財(cái)務(wù)報(bào)表?
老師,單位每天做2-3個產(chǎn)品,而且都在同一時間做的,有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會少一點(diǎn),有些產(chǎn)品用到的機(jī)器會多一點(diǎn),那這個電費(fèi)怎么分?jǐn)?/p>
老師你好,請問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師完稅證明比增值稅申報(bào)表上少2分錢,分錄以哪個為準(zhǔn)
老師你好,請問制造業(yè)又是進(jìn)出口,加計(jì)底減如何算
老師,請問員工在其他公司領(lǐng)工,現(xiàn)在在我們公司也領(lǐng)工資,那個人所得稅App還需要填專項(xiàng)附加扣除嗎?如果不填,工資又要扣個稅怎么辦呢?
請問這財(cái)務(wù)報(bào)表,我們需要做營業(yè)收入500萬交給銀行,怎么調(diào)整這兩張表,收入500萬,凈利潤一般多少