同學(xué)您好,您具體可以對(duì)照您的申報(bào)表的稅額
老師 請(qǐng)問下江蘇省電子稅務(wù)局如何查詢?cè)诠さ禺?dāng)?shù)仡A(yù)繳的稅款明細(xì)
老師,我想問一下,深圳地區(qū)的稅務(wù)局,如何查詢收到稅務(wù)局退稅的明細(xì)?
老師,我想查詢歷史的進(jìn)項(xiàng)勾選明細(xì),但是稅務(wù)局只看到匯總,明細(xì)怎么查?
老師:我想在電子稅務(wù)局查詢上月報(bào)稅的明細(xì),請(qǐng)問怎樣操作?
老師,電子稅務(wù)局查客戶的發(fā)票,我登錄的是深圳電子稅務(wù)局,是不是只能查他在深圳收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和普票?
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬(wàn)的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬(wàn)的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬(wàn),我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
但是我們公司沒有申請(qǐng)退稅,確收到稅務(wù)局的退稅款,所以想要問一下,哪里可以查詢到退的什么款項(xiàng)?
這是系統(tǒng)退的,是附加稅減半退稅,還有留抵退稅,還有2021年10月份緩交稅款的,然后2月份繳納了的,還有繳納了所屬1月份增值稅的,這些都可以緩交的,就退回了,您具體金額和申報(bào)表核對(duì)一下
那這些稅款之前交了,現(xiàn)在又退回來,我賬務(wù)要如何處理呢?
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù)
貸方負(fù)數(shù),那我貸方科目不就是留有余額了嗎?這個(gè)又怎么沖減掉啊?
不是,是借方負(fù)數(shù)的,做在貸方就是正數(shù)的
還是不懂老師說的
借銀行存款借應(yīng)交稅費(fèi)——各明細(xì)科目負(fù)數(shù), 稅款沒有繳納的時(shí)候,是應(yīng)交稅費(fèi)的余額在貸方,然后您繳了以后,借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,這樣的應(yīng)交稅費(fèi)就平了,那現(xiàn)在又退回來了,相當(dāng)于是把你交說的那個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)科目沖了,所以用借方負(fù)數(shù)
那稅款退回來了以后,賬上做的應(yīng)交稅費(fèi),借方負(fù)數(shù)以后,不就是相當(dāng)于我賬上還有應(yīng)交稅費(fèi)的余額,也就是相當(dāng)于賬上掛著應(yīng)交稅費(fèi)在貸方,沒有交的
是這樣的,以后交的時(shí)候再做繳納,但是有的是減半征收以后退的這種以后是不需要交的,那您就需要沖以前計(jì)提的稅金及附加
是系統(tǒng)直接退,不用我們申請(qǐng)的嗎?
是的,這是普惠制政策,都是直接退的
那老師,留底退稅,我公司沒有留底,那為啥也有的退?還有增量留底如何理解呢?
如果您沒有留底的話,那是不會(huì)有給您退的,我上面說的是這幾種可能,還需要看你們實(shí)際退的是什么稅
增量留抵退稅是和2019年3月31號(hào)的留底稅額比較,增甲的部分,比如2019年3月31號(hào)的留底稅額是10萬(wàn),您現(xiàn)在的留抵稅額是30萬(wàn),那您的留底稅增量留抵稅額就是20萬(wàn)
就是想問有什么方式可以登陸國(guó)稅,查看到,退的什么稅款
您或者可以直接播你們當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)12366的電話,可以具體問一下
增量留抵稅額是要跟19年的比較嗎?我公司去年20年才成立的,是不是就每天說有增量留底稅額了?
您好,是的,是這樣的