利潤(rùn)總額是你可以通過(guò)科目匯總表來(lái)計(jì)算。
老師好!我們公司2季度的所得稅,我看之前的會(huì)計(jì),利潤(rùn)總額100萬(wàn)以下,是用利潤(rùn)總額×5%計(jì)提的,這個(gè)月3季度,利潤(rùn)總額也是100萬(wàn)以下,但還沒(méi)結(jié)賬,其他憑證我都輸完了,所得稅按哪個(gè)數(shù)計(jì)提,沒(méi)結(jié)賬利潤(rùn)總額不知道是多少?。?/p>
老師,所得稅費(fèi)用什么時(shí)候計(jì)提?不是得按利潤(rùn)表中的利潤(rùn)總額計(jì)提么?結(jié)賬了,才能打出來(lái)利潤(rùn)表,那我得次月提所得稅費(fèi)用?
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,根據(jù)利潤(rùn)總額計(jì)提所得稅,而所得稅又要在利潤(rùn)總額前扣除,這樣以什么基數(shù)來(lái)計(jì)提呀
老師,提所得稅費(fèi)用,根據(jù)利潤(rùn)總額,可是利潤(rùn)總額不結(jié)賬又不知道,結(jié)賬了所得稅又沒(méi)辦法提,怎么處理
是不是先做完賬,計(jì)提折舊,計(jì)提工資,計(jì)提社保公積金,印花稅等確認(rèn)收入等,然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,然后把科目余額表導(dǎo)出,根據(jù)利潤(rùn)表項(xiàng)目填寫(xiě),算出利潤(rùn)總額,然后根據(jù)利潤(rùn)總額算出所得稅費(fèi)用,返回賬上計(jì)提所得稅,然后結(jié)轉(zhuǎn)損益?這順序?qū)??就這樣完了,利潤(rùn)表不用再改什么了?
老會(huì)計(jì)說(shuō)要我把7月份的記賬憑證全部導(dǎo)到桌面,然后另外做一個(gè)費(fèi)用明細(xì)表,這是什么意思?
老師,公司有一個(gè)員工平時(shí)去掉保險(xiǎn)都是2500多,老板要一次性給他1萬(wàn)多的補(bǔ)助工資,現(xiàn)在報(bào)了6個(gè)月的個(gè)稅,這個(gè)月要報(bào)一萬(wàn)多會(huì)不會(huì)交個(gè)稅
A用自己的私戶轉(zhuǎn)到了b公司的公戶,B公司能開(kāi)票給a個(gè)人的名字的抬頭的發(fā)票?
我開(kāi)的不征稅收入,我是個(gè)體報(bào)稅時(shí)候應(yīng)該填在哪
在做2024所得稅匯算清繳時(shí),全年取得發(fā)票金額是1025萬(wàn),存貨增加額是303萬(wàn),成本費(fèi)用的金額是921萬(wàn),計(jì)稅金額是1025萬(wàn)減去303萬(wàn)等于722萬(wàn) 此金額722萬(wàn)與成本費(fèi)用921萬(wàn)存在199萬(wàn)差異,系統(tǒng)因此判定為存在白條入賬,老師,那這199萬(wàn)我該從哪些方面來(lái)理賬呢,現(xiàn)已查到2023有160多萬(wàn)原材料未入賬,入到2024年了,2023存在負(fù)差額71萬(wàn)左右,現(xiàn)在僅存的差額是不是屬于工人工資,折舊呢
老師這個(gè)密碼是怎么設(shè)置的
老師,公司購(gòu)買了廢舊設(shè)備,發(fā)票品名就是這個(gè),請(qǐng)問(wèn)可以嗎
客戶2024年開(kāi)給我們的發(fā)票,去年已經(jīng)做賬并抵扣了,今年發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,金額沒(méi)錯(cuò),就是備注欄錯(cuò)了,是不是讓對(duì)方紅沖,再重開(kāi),這個(gè)賬務(wù)怎么處理,是銷售費(fèi)用
老師,平時(shí)說(shuō)的進(jìn)銷存軟件是商貿(mào)公司吧?那生產(chǎn)企業(yè)制造型的企業(yè),沒(méi)有進(jìn)銷存吧?
老師,我這邊有一個(gè)居間費(fèi)需要付款,我什么憑證都沒(méi)有,合同沒(méi)有,發(fā)票沒(méi)有。我付了之后會(huì)不會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
怎么計(jì)算?
就是用你的收入減去你的成本費(fèi)用,科目匯總表里面有這個(gè)金額