您好!操作是可以的了
老師,增值稅的申報(bào)表過(guò)了申報(bào)期還可以更正申報(bào)嗎
老師,想問(wèn)下,申報(bào)期內(nèi)0申報(bào),申報(bào)期過(guò)了在更正,這種操作可以嗎?
老師過(guò)了申報(bào)期,在電子稅務(wù)局可以更正財(cái)報(bào)嗎
老師個(gè)人所得稅在申報(bào)期內(nèi)可以更正申報(bào)嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)下在報(bào)稅期內(nèi),申報(bào)了的報(bào)表是不是可以更正申報(bào)的?
我們是一個(gè)個(gè)體戶(hù),定期定額,做園林綠化工程,現(xiàn)在有一個(gè)項(xiàng)目是包工包料,要求我們開(kāi)具種植土的發(fā)票,可以開(kāi)嗎?
沒(méi)有達(dá)到個(gè)稅繳納的標(biāo)準(zhǔn)需要申報(bào)個(gè)稅嗎
8 月添加社保,交了社保,那申報(bào)個(gè)稅是從這月開(kāi)始還是上月開(kāi)始?
哪些是直接稅,哪些是間接稅
企業(yè)所得稅計(jì)提時(shí)的會(huì)計(jì)分錄
作為財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人,需要負(fù)什么責(zé)任?
員工在公司沒(méi)有領(lǐng)工資,簽了留職停薪協(xié)議,然后社保費(fèi)包含公司部分都由她個(gè)人承擔(dān),員工把社保費(fèi)轉(zhuǎn)賬到公司,應(yīng)該怎么做賬
你好老師,我公司7月份開(kāi)了一張專(zhuān)票,但是9月份涉及到潤(rùn)滑油稅務(wù)局讓把這張票紅沖了,對(duì)方公司可能已經(jīng)抵扣認(rèn)證了這樣票,稅務(wù)局下班的時(shí)候著急讓我紅沖我就沖了,給對(duì)方公司聯(lián)系也沒(méi)聯(lián)系上人,這樣會(huì)不會(huì)造成很?chē)?yán)重的問(wèn)題啊
老師其他流動(dòng)資產(chǎn)有留底稅,要是勾選認(rèn)證抵扣,怎么做分錄呢?
8月公司也開(kāi)票然后進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),9月做進(jìn)項(xiàng)抵扣有1000多留抵稅額,那我8月還要計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)嗎,
不會(huì)有問(wèn)題嗎
你好!可以的。但是有滯納金
怎么會(huì)有滯納金呢?
老師你之前還說(shuō)這種操作可以呢
你好!是可以操作,但是要交滯納金。
更正為啥會(huì)交滯納金?
你好!是這樣,更正的時(shí)候,如果要補(bǔ)稅就有滯納金 不補(bǔ)稅就沒(méi)有