你好!你的理解很對(duì) 借應(yīng)收賬款或銀行存款 貸利潤(rùn)分配…未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅 (進(jìn)行補(bǔ)充申報(bào),就可以了)
老師,請(qǐng)問(wèn)下稅務(wù)局需要我們補(bǔ)前幾年的收入,那我是要更正2014-2016年增值稅申報(bào)表跟企業(yè)所得稅匯算清繳的申報(bào)表就好?還是只更正匯算清繳那張申報(bào)表就好?以前季度企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表需不需要更正?
公司補(bǔ)做以前幾年未開(kāi)票收入,稅務(wù)申報(bào)表怎么申報(bào),是否要去大廳變更相應(yīng)年度稅務(wù)報(bào)表,匯算清繳報(bào)表是否調(diào)增,對(duì)應(yīng)的帳務(wù)處理
上個(gè)季度的無(wú)票收入計(jì)算錯(cuò)誤,增值稅申報(bào)表也就錯(cuò)了,但是應(yīng)交稅費(fèi)都是0。 這個(gè)季度怎么辦,是要去稅務(wù)大廳更正申報(bào)表,還是調(diào)整本季度的無(wú)票收入
老師 匯算清繳發(fā)票去年漏記賬務(wù)需要補(bǔ)稅 和匯算清繳有納稅調(diào)增項(xiàng)目需要補(bǔ)稅 匯算補(bǔ)稅需要賬務(wù)處理以及調(diào)整報(bào)表 方法一:用以前年度損益或者未分配科目做賬 直接調(diào)整報(bào)表。調(diào)整后的報(bào)表再更正申報(bào)上傳電子稅局嗎
老師好!2023年匯算清繳已申報(bào),但因?yàn)槭盏絿?guó)稅要求,期中5月份一張出口退稅轉(zhuǎn)內(nèi)銷發(fā)票,需要更改2023年5月份的增值稅報(bào)表,以及23年的所得稅年度報(bào)表,已在大廳變更,并補(bǔ)繳了稅,請(qǐng)問(wèn)公司財(cái)務(wù)報(bào)表需要改嗎?
老師,公司報(bào)個(gè)稅在哪里報(bào)啊
怎么刪除導(dǎo)入報(bào)關(guān)單?
老師,公司沒(méi)什么業(yè)務(wù),員工一個(gè)月有兩天來(lái)公司上班做事,其他時(shí)間回家。工資應(yīng)該怎么算合規(guī)合法
國(guó)家信息公示系統(tǒng),以前年度選的公示,今年不想公示了,可以嗎
廣告公司,支付寶支出很多筆0.1元給個(gè)人的,備注測(cè)試款,這個(gè)計(jì)入哪個(gè)科目合適
老師,請(qǐng)問(wèn)成本占收入77%,費(fèi)用占收入15%,那是不是代表公司盈利在8%左右
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)是按勾選的發(fā)票做賬,還是按當(dāng)月取得的發(fā)票做賬
老師,請(qǐng)問(wèn)公司開(kāi)出的儲(chǔ)值卡發(fā)票,免稅發(fā)票,在申報(bào)增值稅的時(shí)候銷項(xiàng)明細(xì)填寫在哪個(gè)位置呢?
董老師,您好!想再請(qǐng)教一下你,物業(yè)代收商鋪?zhàn)饨?,代收協(xié)議應(yīng)該怎么寫才能不用物業(yè)公司交稅?
郭老師,我們找a公司買機(jī)臺(tái),付了50萬(wàn)首付款,貸了30萬(wàn),融資租賃公司給我們開(kāi)了80萬(wàn)的固定資產(chǎn)發(fā)票(他們可以開(kāi)固定資產(chǎn)票嗎),我們30萬(wàn),分3次打給a公司,a公司就不再開(kāi)發(fā)票了,我怎么感覺(jué)不對(duì),后面30萬(wàn)不應(yīng)該轉(zhuǎn)給融資公司嗎