老師,就是我們有個(gè)資產(chǎn)屬于融資租賃吧,銷售方A給我們開的發(fā)票40萬,支付首付款16萬,收到發(fā)票入賬借:固定資產(chǎn)40萬,貸:應(yīng)付A公司40萬,付首付的時(shí)候借:應(yīng)付A16萬 貸:銀行存款16萬,剩下的款就給融資方了,這個(gè)帳怎么處理
融資租賃怎么做賬?買了挖機(jī),付了首付款38萬給賣家甘肅華麗公司,后每個(gè)按揭付53015付了2個(gè)月給華麗公司,再后來每個(gè)月付款53015給小松融資公司,發(fā)票都是小松融資公司開給我公司。固定資產(chǎn)發(fā)票是1342567元也是小松融資公司開給我公司
老師我們付給A公司30萬,他們這發(fā)不了貨,別的項(xiàng)目和B公司也簽合同了。A和B公司是一個(gè)老板,A公司的款不退給我們,做個(gè)轉(zhuǎn)賬協(xié)議,轉(zhuǎn)到B公司去,以后B公司給我們開發(fā)票可以嗎?
老師,我問下,融資性固定資產(chǎn)如何做分錄? 假設(shè)我們是A公司,向B公司融資租賃車輛,這輛車是新車,由B公司購買,發(fā)票給了B公司,A公司收到B公司的表格上面體現(xiàn)購車成本為30萬(包含稅和購置稅),然后以40萬的價(jià)格以融資方式租賃給我們,請問A公司如何做賬?
老師,我們公司是融資租賃方式購買的固定資產(chǎn),就付了首付,完了每個(gè)月打月供呢,這個(gè)發(fā)票該讓對方給我們開呢?我們怎么做賬呢?
你好想問下納稅表A105080這個(gè)表怎么填,1列資產(chǎn)原值379202.22 2列本年折舊、攤銷額56158.41 3列累計(jì)折舊、攤銷額56158.41 4列資產(chǎn)計(jì)數(shù)基礎(chǔ) 5列稅收折舊、攤銷額 4和5怎么填,現(xiàn)在提交預(yù)警了
老師,可以幫我解釋下這張憑證嗎
老師,外貿(mào)企業(yè),暫估款是按 總貨款/1.13暫估,還是總貨款/1.13*1.04暫估
是通過法人的二維碼跟支付寶,然后還有現(xiàn)金的形式收收進(jìn)來的。法人的微信二維碼是直接就是掃給法人那邊了嘛。然后我現(xiàn)在是說,就是我們那個(gè)收收據(jù),如果說微微信或者支付寶就是一個(gè)總數(shù)那樣子,然后呢,就是直接叫法人轉(zhuǎn)這個(gè)整數(shù)進(jìn)來。這樣子進(jìn)來就就就就直接做那個(gè)主營業(yè)務(wù)跟銀行存款。這樣子做賬可以不?他今天已經(jīng)轉(zhuǎn)了,但是沒有沒有沒有轉(zhuǎn)對那個(gè)數(shù)。然后他是說明天再接著我跟他說了,我說明天要轉(zhuǎn)對,那對的上那個(gè)數(shù)的金額轉(zhuǎn)進(jìn)來,這樣子可以不?
老師,五六線城市的話,5家內(nèi)賬,2家小規(guī)模外賬的話,談薪資的話,什么區(qū)間合適呢
還有說不用管他,只要季報(bào)到時(shí)候和稅務(wù)月末余額賬上和銀行相符就可以
昨晚8.12課上,方老師說周六上午講的押題卷是哪套卷子呀?有電子版的試卷嗎
老師,請問,預(yù)提律師收入個(gè)稅,按照哪一檔稅率預(yù)提呢?
辦公室人員配的防藍(lán)光眼鏡可以計(jì)入辦公費(fèi)里嗎
我想問一下,之前把6月份付的工資,財(cái)務(wù)報(bào)表日期做到7月了,導(dǎo)致報(bào)報(bào)7月底的余額和7月銀行不同頻,但是倒退到6月末把他本是6月付的款,但是憑證做到7月了,倒推回去,實(shí)際財(cái)務(wù)報(bào)表和銀行還是一致的,這種情況咋處理,怎么解決7月底報(bào)表上的銀行和實(shí)際銀行金額一致的這種情況。