同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄,來的發(fā)票重新做分錄
會(huì)計(jì)賬暫估入庫的商品(庫存軟件沒有入庫),發(fā)票回來的時(shí)候會(huì)計(jì)賬沖銷了暫估,庫存軟件錄入的庫存商品,現(xiàn)在庫存軟件的當(dāng)期購進(jìn)金額和會(huì)計(jì)賬的有暫估這筆差額,請問怎么處理
老師,您好: 我們八月份暫估一批庫存金額1950,當(dāng)月該批庫存已經(jīng)出庫結(jié)轉(zhuǎn)成本了,這個(gè)月對方開來的發(fā)票金額是1950.44,這多的0.44差額要怎么處理 暫估的時(shí)候 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
入庫單暫估入庫的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫存商品,后期發(fā)票來了發(fā)票金額不對怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r(jià)不就不對了嘛?
暫估的庫存商品已經(jīng)賣掉了,后期來的發(fā)票金額不對,我現(xiàn)在怎么處理?
老師 請問 3月暫估的商品當(dāng)月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,現(xiàn)在沒有票,要紅沖掉 賬務(wù)處理怎么處理??? 暫估入庫的分錄 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款—暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本 貸 庫存商品 紅沖的賬務(wù)處理怎么弄啊
你好,老師,2020年轉(zhuǎn)出一部分增值稅,2025年申報(bào)7月份稅形成留抵,能抵2020年轉(zhuǎn)出的增值稅嗎
老師哪些公司可以開13個(gè)點(diǎn)的加工修理修配???
老師,以前會(huì)計(jì)針對空調(diào)維修費(fèi)開普票的項(xiàng)目名稱是勞務(wù)維修費(fèi),我這能根據(jù)客戶要求細(xì)化為勞務(wù)維修費(fèi)(更換壓縮機(jī))嗎?
老師好,請問開普票要補(bǔ)幾個(gè)點(diǎn)的稅啊,我們?nèi)ソo別人返工,開普票的話,可以開幾個(gè)點(diǎn)的普票,普票需要對方補(bǔ)稅點(diǎn)嗎
給員工發(fā)工資的時(shí)候,在轉(zhuǎn)款備注寫生活費(fèi)可以么
我公司是做桶裝水生意的,訂單都是各個(gè)平臺的,有的訂單不在我們配送范圍就給了別的水站了,一個(gè)月結(jié)一次賬,我把我們在平臺收到的款加上配送費(fèi)一起給了水站,這個(gè)業(yè)務(wù)可以從對公賬戶轉(zhuǎn)嗎?用不用給他們開票?怎么做賬務(wù)處理?
老師,我家最近要和代理記賬那交接,他們是軟件記賬,我需要一份交接清單,自己想了一些,老師看看漏了哪些? 稅務(wù)局登錄賬號密碼,專管員聯(lián)系方式,自建賬起至現(xiàn)在的紙質(zhì)記賬憑證,總賬,明細(xì)賬,每月報(bào)稅資料。
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市我是新接手的賬以前沒有做賬現(xiàn)在出納手里有現(xiàn)金10萬銀行有18萬怎么做會(huì)計(jì)分錄
折舊完的固定資產(chǎn),從哪里查原值?
早上好老師,想問下今年的初級課程在那里可以看
沖之前所有的分錄還是暫估的一筆?我直接借庫存商品,貸銀行存款;借主營業(yè)務(wù)成本;貸庫存商品,現(xiàn)在怎么沖?
同學(xué),你好 借庫存商品 負(fù)數(shù) 貸銀行存款?負(fù)數(shù); 借主營業(yè)務(wù)成本?負(fù)數(shù) 貸庫存商品?負(fù)數(shù)
就是把這個(gè)分錄產(chǎn)生所有的分錄都做一遍?
同學(xué),你好 嗯嗯,是的
那跨年了怎么處理?
怎么沖?怎么沖?
同學(xué),你好 分錄一樣的