你好,來(lái)了發(fā)票,把原來(lái)暫估的沖回,然后再做正確的入庫(kù)處理。 單價(jià)不正確沒(méi)關(guān)系,剩下的再正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
由于暫估跟發(fā)票金額不符,系統(tǒng)自動(dòng)生成了外購(gòu)入庫(kù)補(bǔ)差單,但是商品已出庫(kù),導(dǎo)致商品沒(méi)庫(kù)存卻有余額,這種要怎么處理?
入庫(kù)單暫估入庫(kù)的,已經(jīng)領(lǐng)用到生產(chǎn)成本了,變成庫(kù)存商品,后期發(fā)票來(lái)了發(fā)票金額不對(duì)怎么處理,那我?guī)齑嫔唐返膯蝺r(jià)不就不對(duì)了嘛?
暫估的庫(kù)存商品已經(jīng)賣(mài)掉了,后期來(lái)的發(fā)票金額不對(duì),我現(xiàn)在怎么處理?
在2021年庫(kù)存商品暫估入庫(kù)后結(jié)轉(zhuǎn)成本,2022年發(fā)票進(jìn)來(lái)后,單價(jià)與暫估入庫(kù)時(shí)單價(jià)不一致,但是成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,這樣的話會(huì)計(jì)賬怎么處理,謝謝老師
單位領(lǐng)用原材料單價(jià)是暫估的只領(lǐng)用了一部分已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,發(fā)票來(lái)了發(fā)現(xiàn)單價(jià)不對(duì),那結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品的成本要更改嗎?只領(lǐng)用了一部分還是可以把差額直接調(diào)整在原材料,后期領(lǐng)用改變單價(jià)就行?
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專(zhuān)票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專(zhuān)項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢(qián) 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢(qián)不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫(xiě)的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
走掉的庫(kù)存就不管他了是嘛?
嗯,以前的成本結(jié)轉(zhuǎn)就不管了