你好,第二個分錄不對,應(yīng)該是借運費貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
老師,請問福利費進(jìn)項稅發(fā)票認(rèn)證轉(zhuǎn)出的分錄,這樣對嗎? 轉(zhuǎn)出:借,管理費用-福利費 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 再借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅 貸,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 最后,借,應(yīng)交稅費-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 貸,應(yīng)交稅費-未交增值稅
請問,簡易計稅項目回了運費的一張專票,要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,借運費借應(yīng)交稅費進(jìn)項貸應(yīng)付,然后,借應(yīng)交稅費進(jìn)項轉(zhuǎn)出,貸應(yīng)交增值稅進(jìn)項?對嗎
國際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費用/主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:銀行存款 因為銷項為0所以做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 什么時候做如下分錄?分錄做的對嗎?不對的地方請指正 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 然后你的進(jìn)項和進(jìn)項轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
老師建筑行業(yè)簡易計稅的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后進(jìn)哪一個科目啊 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 這筆轉(zhuǎn)出的金額最后進(jìn)哪個科目了?
對于簡易計稅不能抵扣的進(jìn)項稅 分錄1、借:主營業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅 借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 這么做對嗎
老師,請問一下,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅的稅負(fù)率怎么算?
請問:這道題是一籃子交易怎么處理,
四流一致是指哪四流?
生鮮豬肉銷售業(yè)務(wù)流程和記賬用單據(jù)有哪些
老師店面牌匾名稱和工商登記名稱不一樣可以嗎
老師您好。這個檢驗期的順序是否有誤呢
是不是當(dāng)月所有人工分?jǐn)偟綆齑嫔唐泛桶氤善分?,半成品即使不盤點,估算半成品的人工;;不管用定額成本或者把當(dāng)月人工完全分?jǐn)偟綆齑嫔唐罚ò窗氤善泛屯旯ぎa(chǎn)品數(shù)量比列),這兩種方法都行啊,只要每月不留人工成本差額,這兩種方法都可以???
今年4月份成立的公司今年6月份需要做工商年報嗎?5月31號前需要做匯算清繳嗎
上面算出來的5和下面的(60-40)不重復(fù)嗎,我怎么感覺行政管理設(shè)備的折舊在這個答案中算了兩遍
私車公用租賃協(xié)議需要交印花稅嗎