你好,這么不做不對(duì)。企業(yè)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。
2021年新準(zhǔn)則下,1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 銷項(xiàng)稅大于進(jìn)項(xiàng)稅的前期下,這2個(gè)分錄還用做 么????還是可以不結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的和進(jìn)項(xiàng)稅額?
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎
采購(gòu)紙板 借: 原材料_紙板 應(yīng)交稅費(fèi)_待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)付賬款 認(rèn)證發(fā)票,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng),銷項(xiàng) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 這樣做分錄可以嘛
國(guó)際物流行業(yè) 收到專票 借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:銀行存款 因?yàn)殇N項(xiàng)為0所以做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 什么時(shí)候做如下分錄?分錄做的對(duì)嗎?不對(duì)的地方請(qǐng)指正 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 然后你的進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅就可以了
對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅 分錄1、借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款 2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 這么做對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問做化工產(chǎn)品材料銷售的增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)分別是多少呢
請(qǐng)問老師,股東(合伙企業(yè))給我們公司借錢,到期后,和股東簽了一個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,由有償借款變?yōu)闊o償借款,免利息,我們需要計(jì)提利息做營(yíng)業(yè)外收入交稅嗎?股東需要視同銷售嗎?
老師,我想問下二手車市場(chǎng)開具的買賣車輛的發(fā)票是兩聯(lián)嗎?在哪個(gè)系統(tǒng)里開具?
年報(bào)沒有申報(bào)可以補(bǔ)申報(bào)嗎?
本單位是一家學(xué)校二級(jí)單位門診部制劑采購(gòu)的蜂蜜,銷售單時(shí)間2024年6月在這個(gè)發(fā)票2024年5月的后面,這里銷售單的時(shí)間是2024年的8月,但是發(fā)票的開票時(shí)間是2025年的7月這種情況可不可以進(jìn)行報(bào)銷?需不需要寫說明?
娛樂服務(wù)我們沒有許可,開現(xiàn)代服務(wù)可以不?
老師,補(bǔ)交以前年度的增值怎么做分錄
請(qǐng)問老師,我公司2018年8月8日注冊(cè)成立的,注冊(cè)50萬,2個(gè)股東各25萬,一個(gè)股東實(shí)繳為0,一個(gè)股東在2022年12月30日實(shí)繳1萬,公司章程找不到認(rèn)繳時(shí)間, 請(qǐng)問一下公司工商年檢,認(rèn)繳時(shí)間,實(shí)繳時(shí)間怎么填
老師 我們有研發(fā) 生產(chǎn) 原材料下面有那些明細(xì)科目呀
老師,您好!小規(guī)模納稅人,按季度申報(bào)增值稅,一個(gè)季度發(fā)生有票的銷售收入29萬,同時(shí)發(fā)生無票的稍售收入6萬,請(qǐng)問申報(bào)增值稅申報(bào)表時(shí),分別填在哪欄?需納多少稅
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。
沒看懂老師
正確的對(duì)于簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額分錄應(yīng)該怎么做
第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第二個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。 第三個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
全部正常分錄是這樣嗎老師 金額就是第一步收到發(fā)票是的進(jìn)項(xiàng)金額 對(duì)嗎
對(duì)的是的是的是的是的。
最后就是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本有余額 其他科目都無余額 是嗎
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)也沒有余額呀。
好的好的 謝謝老師
不用客氣,工作愉快。