你好,取得專票的,可以抵扣認(rèn)證
本月認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)稅額,但是本月未開票,不繳納增值稅,請問下個月還能繼續(xù)抵扣嗎?
這個月認(rèn)證了增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但是這個月沒開發(fā)票,下個月還能抵扣嗎
上個月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)證抵扣了了,這個月才入賬,會計分錄怎么做,或者說,這個月把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣認(rèn)證了,但單子還在走流程,發(fā)票要下個月入賬,怎么做分錄。
稅改后,增值稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上月未認(rèn)證,這個月認(rèn)證可以抵扣上個月的增值稅嗎
您好,我公司上個月交了很多增值稅,但是上月沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣。本月未開發(fā)票,但是有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票可抵扣,我如果進(jìn)行了抵扣勾選,能抵扣上個月開發(fā)票交的增值稅嗎?謝謝
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
老師,個人獨(dú)資企業(yè),未分配利潤是負(fù)數(shù),個人經(jīng)營所得稅不用交,正常獨(dú)資企業(yè)交完個人經(jīng)營所得稅就分紅了,資產(chǎn)負(fù)債表未分配項(xiàng)是0,但是是負(fù)數(shù),資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤咋填呢
老師,請問有筆12月份制造費(fèi)用暫估,5月到不了票了,匯算清繳怎么處理呢?后期到票,又如何處理呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入是主營業(yè)務(wù)收入還是其他業(yè)務(wù)收入
我們公司有一個和學(xué)校的校園餐共管賬戶,餐費(fèi)和校園餐補(bǔ)貼都會匯到這個賬戶,這些錢全部都要用來支付食材和學(xué)校食堂人工。食材是我公司參與運(yùn)營,食材的支出可以作為我公司的成本,但是學(xué)校餐廳的人員是學(xué)校聘請的,不是我公司員工,人員工資由我公司結(jié)算算是代學(xué)校支付工資。我想問用來支付工資的這部分錢是不是應(yīng)當(dāng)從收入中剝離出來,如果面對稅務(wù)稽查,用來代付人員工資這部分錢怎么處理。因?yàn)槭腔煸诓唾M(fèi)里的,我是否需要做一個分割單將真實(shí)收入分割出來,但是我怎么證明代付工資這部分錢不是我的收入。
老師,我們公司占地費(fèi)應(yīng)該微信轉(zhuǎn)賬或者對公轉(zhuǎn)然后用途寫工資,但是我對公轉(zhuǎn)賬了用途還寫了占地費(fèi),這種情況應(yīng)該怎么整呀
請問老師,補(bǔ)繳了2022年到2024年的增值稅,借方計入什么科目?,貸方銀行存款
像平常所說的年度匯算清繳這個年度是指會計年度嗎
20年企業(yè)所得稅工資調(diào)增25萬,報表改好了分錄要怎么做
我們企業(yè)固定資產(chǎn)取得時未取得增值稅發(fā)票,只有評估報告,當(dāng)時就按評估價格96萬入的賬,所得稅匯算表里的固定資產(chǎn)折舊表,賬載金額資產(chǎn)原值是96萬,那稅收金額里的資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)填資產(chǎn)原值96萬可以嗎?沒有發(fā)票也填96萬嗎?
就是不需要管了,這個月正常報稅,下個月會自動抵扣的是嗎
這個月正常報稅,下個月會自動抵扣的
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦??