您好,這個(gè)計(jì)稅基礎(chǔ)是可以寫(xiě)96的,能

#提問(wèn)#老師匯算清繳中固定資產(chǎn)如果企業(yè)有提完折舊,也處理賬務(wù)了紅沖了折舊了,但是沒(méi)有確定殘值收入,還掛固定資產(chǎn)清理里邊,如果填報(bào)固定資產(chǎn)折舊與攤銷(xiāo)的表時(shí),問(wèn)固定資產(chǎn)賬載金額原值填寫(xiě)抵消完處理的固定資產(chǎn)后的原值還是不考慮這部分?還有按照固定資產(chǎn)類(lèi)別那幾大類(lèi),固定資產(chǎn)賬載金額和稅收金額有什么差異,差異在計(jì)提的累計(jì)折舊具體在哪里?能具體給分析下嗎?稅務(wù)上怎么規(guī)定的?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫(xiě)本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎,累計(jì)折舊就是一直以來(lái)累計(jì)的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)哪個(gè)金額呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候,資產(chǎn)折舊,攤銷(xiāo)納稅調(diào)整明細(xì)表里面,賬載金額資產(chǎn)原值,本年折舊是填寫(xiě)本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎,累計(jì)折舊就是一直以來(lái)累計(jì)的折舊金額是嗎,那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷(xiāo)額和累計(jì)折舊、攤銷(xiāo)額是填寫(xiě)哪個(gè)金額呢?
企業(yè)所得稅匯算清繳,固定資產(chǎn)以前年度有一次性抵扣所得稅的,今年計(jì)提的折舊納稅調(diào)增,填寫(xiě)資產(chǎn)折舊明細(xì)表的時(shí)候,第4列 稅收金額里的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ) 填寫(xiě)固定資產(chǎn)原值還是0?第5列 稅收折舊0,第8列累計(jì)折舊填資產(chǎn)原值還是0?
企業(yè)所得稅申報(bào)表,固定資產(chǎn)折舊一次性扣除,設(shè)備24萬(wàn),本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值寫(xiě)24萬(wàn),賬載折舊攤銷(xiāo)金額是2.4萬(wàn)對(duì)嗎?后面按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊那欄也寫(xiě)2.4萬(wàn)?
老師好,我們公司軟硬件的組合,存在什么情況能一起退稅呀,怎么我看他們組合銷(xiāo)售的時(shí)候,全開(kāi)的軟件產(chǎn)品的發(fā)票,硬件都不單獨(dú)開(kāi)票的,這合理么
A公司(香港注冊(cè)的公司,記賬本位幣人民幣) 根據(jù)合同約定支付11/15日支付b公司10000元人民幣配送費(fèi)通過(guò)美元戶(hù)支付(11-15銀行回單中銀行匯率為6,美元戶(hù)扣美金1666.67美金,即期匯率為7 ) 請(qǐng)問(wèn)負(fù)債是人民幣金額固定的情況下,且并沒(méi)有通過(guò)美元戶(hù)兌換人民幣至人民幣戶(hù)再去支付款項(xiàng),而是直接通過(guò)美元戶(hù)支付,請(qǐng)問(wèn)11.15付款當(dāng)天是否需要根據(jù)當(dāng)天即期匯率與銀行匯率差確認(rèn)匯兌損益?
老師,電商商家對(duì)拼多多和抖音扣的傭金、技術(shù)服務(wù)費(fèi)有疑問(wèn),應(yīng)該找平臺(tái)的誰(shuí)問(wèn)?
可彌補(bǔ)以前年度虧損數(shù)據(jù)是600萬(wàn),我一直沒(méi)理解那張表的意思,填我知道怎么填,但是填完之后的效果是不是,假如25年應(yīng)納稅所得額是100萬(wàn),本來(lái)要交企業(yè)所得稅的,彌補(bǔ)完以前年度虧損后就不用交企業(yè)所得稅了
發(fā)票額度調(diào)增,一個(gè)月有次數(shù)限制嗎
老師好,我公司是2018年成立的注冊(cè)資金100萬(wàn)元的鋁合金加工企業(yè),一人有限公司,現(xiàn)在要求實(shí)繳,老板讓我去工商變少一點(diǎn),最低可以改為多少,我也不懂,請(qǐng)老師指點(diǎn)
董老師,在線(xiàn)嗎?有問(wèn)題想咨詢(xún)~
出口報(bào)關(guān)單在哪里下載?生產(chǎn)形企業(yè),增值稅申報(bào)時(shí)候,怎么知道當(dāng)月是否有出口業(yè)務(wù)?避免漏申報(bào)增值稅?
老師,報(bào)關(guān)單和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票床墊單位是個(gè)。合同是張。影響退稅嗎?發(fā)票已經(jīng)退稅勾選用途確認(rèn)。
請(qǐng)樸老師回答,請(qǐng)問(wèn)付7付8這都忘了日清,更正是通欄畫(huà)紅線(xiàn)嗎

